标签“审计工作”的相关文档,共11条
  • 医院审计工作小结

    医院审计工作小结2012年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深...

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  • 秀洲区审计局召开审计工作务虚会

    秀洲区审计局召开审计工作务虚会2015年11月3日下午,秀洲区审计局在局会议室召开全局审计工作务虚会,本次务虚会以“如何做好审计工作,如何提升审计形象”为主题,特邀了区纪委第三纪工委领导、区组织部领导列席会议。局中层以上干部结合工作实际,分别阐述个人对审计工作的认识,对如何开展审计工作及提升审计形象进行了探讨和思考。大家一致认为,提升审计形象必须首先转变思想认识,明确审计定位,理清审计思路...

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  • 县审计局关于2022年审计工作的安排意见

    县审计局关于2022年审计工作的安排意见依据省市审计部门2022年审计工程打算支配,结合我县实际,现就2022年我局审计工作提出如下支配看法:一、指导思想2022年,全县审计工作要紧紧围绕党的十七大和十七届三中全会、中心经济工作会议和省、市、县委全会精神,全面落实科学开展观,坚持依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实的工作方针,把审计工作和全县的中心工作严密结合起来,切实履行审计监视职责...

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  • 深圳中国农大科技股份有限公司内部审计工作规定

    深圳中国农大科技股份有限公司内部审计工作规定第一章总则第一条为了加强对本公司及所属单位的管理和监督,维护财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,维护股东权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》,结合本公司实际情况,制定本规定。第二条本公司内设机构(职能部、室,办事处等,下同)及所属单位依照本规定接受审计监督。第二章审计机构和审计人员第三条财务收支金额较大或...

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  • 2022审计局年审计工作监管安排

    2022审计局年度审计工作监管安排根据区委、区政府和市审计局的统一部署和要求,结合我区审计工作实际,制定年审计工作计划一、指导思想深入贯彻落实党的__大及__届_精神,紧紧围绕区委、区政府工作中心,突出“预算执行审计、经济责任审计、政府投资审计、企业税收专项审计”四项主题,继续查处重大违法违规问题,加大专项审计和审计调查力度,更加注重从体制、机制、制度层面发现和分析问题,提出改进和完善的建议...

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  • 审计局领导干部任期经济责任审计工作方案

    审计局领导干部任期经济责任审计工作方案根据XX市审计局、我局二○○六年审计工作计划及XX市委组织部委托经济责任审计项目情况,我局决定组织对XX年领导干部任期经济责任进行审计。为明确审计范围,突出重点,确保审计工作质量,现制定如下审计方案:一、审计目标通过审计,全面摸清领导干部任职期间对其所在部门、单位财政收支、财务收支的真实性、合法性和效益性以及有关经济活动应当负有的责任,揭示存在的问题...

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  • 昆明市土地收储成本审计工作方案

    昆明市审计局关于印发土地储备和土地一级开发成本审计工作方案(试行)的通知各处室:为做好土地储备和土地一级开发成本审计工作,切实提高政府投资审计工作质量,经研究制定了《昆明市审计局土地储备和土地一级开发成本审计工作方案(试行)》,现印发你们。请各处室在开展土地储备和土地一级开发成本审计过程中,按方案精心组织,抓好落实,认真做好土地储备和土地一级开发成本审计工作。附件:昆明市审计局土地...

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  • 8月份审计工作个人总结范文

    8月份审计工作个人总结范文温馨提示:本文是笔者精心整理编制而成,有很强的的实用性和参考性,下载完成后可以直接编辑,并根据自己的需求进行修改套用。8月份审计工作个人总结范文关键词:审计工作,范文8月份审计工作个人总结范文摘要:下面给大家带来2篇文章8月份审计工作个人总结范文。月份审计工作个人总结范文第一篇一、8月份工作总结1.深入学习贯彻市政府第九次全体(扩大)会议精神及曹勇市长讲话,认真分析审...

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  • 首创集团内部审计工作底稿编审办法

    首创集团内部审计工作底稿编审办法第一条为了规范集团内部审计工作底稿的编制、复核、使用和管理,保证审计工作质量,根据《北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定》,制定本办法。第二条本办法所称审计工作底稿,是指集团内部审计人员在实施审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录。第三条审计工作底稿应当真实、完整地反映审计人员实施审计的全部过程,并记录与审计结论或者审计查出问题有关的所有...

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  • 集团公司内部审计工作管理办法

    离任审计与经理离、接任工作交接管理办法第一条为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接、离任工作交接特制定本办法。第二条根据集团人事管理制度以及财务管理制度规定,结合国家相关管理办法,集团各公司总经理(负责人)离任现职必须实施离任审计。第三条离任审计由集团人力资源中心提供人员名单,集团审计中心实施,根据各公司具体情况,也可由集团聘请社会审计鉴证机构进行。第四条离任审...

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  • 审计局关于审计工作完成情况报告

    审计局关于审计工作完成情况报告审计局整改情况报告在区委、区政府的正确领导下,近几年我局各项工作取得了较好的成绩,在全市审计系统保持“第一方阵”,连续受到市审计表彰奖励。可是与当前新形势、新任务、新发展的要求相比,还存在着不小的差距和一些问题。为进一步解决在思想观念、工作落实等方面存在的问题,大力解放思想,大胆创新工作,全面提高执行落实的能力,我局根据区委统一部署,深入开展了“新解放...

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