校长审计工作述职报告范文---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---学生/教师/工职XX大学/机关/单位Observationonthepubliccourseofepidemicprevention20XX姓名:学校/单位:专业/部门:学号/工号:述职报告就是把自己履行职责是否称职的情况写成书面文字所构成的文体。具体一点是,机关负责人就任职一定时期内所做工作向任命机关或机关群众进行汇报并接受审查和监督的陈述性文案。...
年度新版民主评议审计工作自查报告汇编民主评议审计工作自查报告一、精心组织,民主评议工作有序推进自区政协民主评议审计工作开展以来,局党组高度重视,精心组织,迅速行动,强力推进。全局上下认识到位,积极参与,确保了各项工作有序、有力、有效开展。统一思想,深化认识。评议工作搞得好不好,主要看认识到不到位、认识深不深刻。在区政协确定民主评议审计工作后,我们第一时间召开了局党组会议和干部职工动...
加强施工企业内部审计工作探讨尹丹摘要加强施工企业内部审计,及时发现施工企业内部控制和管理的薄弱环节,找出合理的措施和方法来完善施工企业内部控制系统,建立良好的施工环境,使政策法规在施工企业内部有效执行。以规范施工企业的经营行为,提升运营管理水平。关键词施工企业内部审计工作探讨:F830文献标识:A:1674-1145(2016)03-000-02一、施工企业内部审计存在的必要性内部审计作为企业自我约束和监督机制的重要组成...
绍兴市人民政府办公室关于转发市审计局绍兴市十二五审计工作发展规划的通知各县(市、区)人民政府,市政府各部门:市审计局制定的《绍兴市“十二五”审计工作发展规划》已经市政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。二。一一年八月十一日绍兴市“十二五”审计工作发展规划市审计局为推动我市审计事业科学发展,促进我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定,根据《审计署十二五”审计工作发展规划》、《浙江审计“十二五发展规划》...
上海市教育系统内部审计工作规定实施办法沪教政审[2004]2号第一章总则第一条为了进一步健全上海市教育系统内部审计(以卜•简称教育审计)制度,推进、规范教育系统内部审计工作,根据教育部2004年4月13□发布的第17号令《教育系统内部审计工作规定》,结合上海市教育系统的特点和实际情况,特制定本实施办法。第二条教育审计是教育系统内部审计机构独立监督和评价木部门、木单位及所属单位财政收支、财务收支经济活动的真实、...
村委会换届财务审计工作方案根据《中华人民共和国村民委员会组织法》及有关文件精神,为切实做好我镇第七届村委会换届财务审计工作,特制定本方案。一、指导思想以中共中央国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》为指导,以《村委会组织法》及相关文件为依据,全面落实农村基础党风廉政建设和反腐败工作,构建社会主义和谐社会,推进社会主义新农村建设。二、组织机构由镇纪委牵头,成立以镇纪委书记为组长,...
XX县教体局内部审计工作方案为贯彻落实《审计署关于内部审计的规定》(审计署第11号令)、《XX省内部审计工作规定》(省政府令第X号)以及《XX县机关企事业单位内部审计工作实施(暂行)办法》(X办发〔2020〕X号),充分发挥教体系统内审工作的服务监督作用,进一步加强教体系统的党风廉政建设,促进教育事业的科学发展,特制定XX县教体系统内部审计工作方案。一、组织建设1.加强教育系统内部审计机构建设。采取有...
职业学院内部审计工作实施办法职业学院内部审计工作实施办法——word文档,下载后可编辑修改——**职业学院内部审计工作实施方法第一章总则第一条为了规范我校内部审计工作,建立健全内部审计制度,保障学校教育教学改革进展,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》及《浙江省教育系统内部审计工作规定》等法律、法规和规章制度结合我校实际,制定本方法。第二条我校设立审计机构,开展内...
x公路一局第二工程有限公司内部审计工作实施办法第一章总则第一条为了建立健全企业内部审计制度,加强内部审计工作,突出以经济责任审计为中心、以资产负债损益真实性审计为基础,开展过程审计,加强审计工作的规范化和制度化建设,提高审计工作质量,把审计监督工作真正落到实处,根据《中华人民共和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作规定》、x建设集团有限公司《内部审计工作实施办法》、x集团公路一局《...
李金华将离职自己审计工作打70分再过几天,做了十年国家___审计长的李金华,即将离开他现在的工作岗位,结束个人23年的审计工作生涯。2月25日,北京市西城区北露园1号的国家___党组会议室,在其亲笔题写“荷颂清风”的国画前,李金华接受了南方报业传媒集团记者的独家专访。“这是我以审计长身份最后一次接受媒体的采访。”他说。在卸任之际,他没有丝毫感伤,如果打分,“对我与对审计工作一样,70分。”他在专访中笑言。这个...
小学关于加强学校内部审计工作的实施意见本文由收集整理小学关于加强学校内部审计工作的实施意见第一条:学校内部审计工作在主要行政负责人的直接领导下,对本校财务支出及其它经济活动(万元以上),进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权。第二条:学校成立审计工作小组,由工会主席任组长,有工会委员以及财务人员任成员。审计工作小组向学校主要行政负责人报告工作。第三三条:学校审计小组严把审审计关,秉着...
审计局202_年审计工作思路汇编根据党的十七届五中全会和区委三届十次全会所确定的各项重大任务和审计监督的内在关系,我区202_年审计工作的总体思路要求、主要目标任务和保障措施办法如下:㈠总体工作思路202_年审计工作总体思路和总体要求是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入学习贯彻科学发展观,紧紧围绕党的___和十七届三中、四中、五中和区委三届十次全会所确定的各项重大任务,坚持和提升“依...
XX区审计局2020审计工作要点2020年全区审计工作的总体要求是:深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,认真贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九次全会和全国全省全市审计工作会议精神、市委审计委员会第三次会议精神以及区委二届十二次全会精神,紧扣全面建成小康社会目标,突出高质量发展导向,自觉践行新发展理念,围绕区委“六个提升”“六个加快”战略部署和“重大项目推进...
关于加强学校内部审计工作的意见本文由收集整理关于加强学校内部审计工作的意见为进一步规范学校重大项目建设以及财务管理,提高资金使用效益,保证建设项目的质量,结合学校工作实际,经校委会研究,特制定本意见。一、审计目的:依据有关要求,规范学校财务管理,提高资金使用效率。二、审计内容:审计内容重点包括:审计程序。审计物品购置程序是否符符合有关规定。坚持“不审审批不报销”,凡不符合程程序要求...
第二十五章完成审计工作一、资产负债表日后调整事项和相关的会计处理(wwchinaacc)资产负债表日后调整事项和相关的会计处理调整事项的内容①资产负债表日后诉讼案件结案,法院判决证实了企业在资产负债表日已经存在现时义务,需要调整原先确认的与该诉讼案件相关的预计负债,或确认一项新负债;②资产负债表日后取得确凿证据,表明某项资产在资产负债表日发生了减值或者需要调整该项资产原先确认的减值金额;③资...
附件:四川省卫生系统内部审计工作暂行规定第一章总则第一条为建立健全全省卫生系统内部审计制度,切实履行内部审计职责,完善内部监督制约机制,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及卫生部《卫生系统内部审计工作规定》等法律、法规的规定,结合四川卫生系统实际,制定本规定。第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属...
某大学内部审计工作实施办法大学内部审计工作实施方法第一章总则第一条为了进一步规范学校内部审计工作,促进和加强学校财经管理,规范学校经济运行秩序,推进学校党风廉政建设,保障学校各项事业的发展,依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《教育系统内部审计工作规定》等法律、法规,结合我校实际状况,制定本方法。第二条学校内部审计是学校财经工作的重要组成部分,通过对本校及所属单...
《大学内部审计工作规定(修改稿)》xxxx大学内部审计工作规定第一章总则第一条为了进一步规范内部审计工作,明确审计职责,保证审计质量,提高审计效率,促进廉政建设,防范经济风险,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》(主席令[xx]第48号)、《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第4号)和《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第17号)等法律、法规,结合学校实际,制定本规定。第二条学校...
企业内部审计工作规定□总则(一)根据有关于内部审计工作规定,结合公司的实际情况制定本规定。(二)内部审计的目的是加强公司及所属公司的管理和监督,维护财经法纪,改善经营管理,提高经济效益。(三)内部审计是在公司总经理的直接领导下,对公司各部门以及公司所属单位的财务收支和经济效益等进行监督独立行使审计职权,对总经理负责并报告工作,在业务上同时受上级审计计机构的领导和地方审计机关的监督。□内部...
省审计厅2011年全省城乡义务教育费用保障机制专项资金绩效审计调查工作方案根据安徽省审计机关2011年度审计项目计划,省厅将组织全省各级审计机关对全省城乡义务教育费用保障机制专项资金绩效情况进行专项审计调查。为保证此项审计调查工作顺利进行,依据《中华人民共和国国家审计准则》等要求,制定本审计调查工作方案。一、审计调查目标在摸清2009年、2010年全省城乡义务教育资金收支总体规模的基础上,重点关注...