标签“内控”的相关文档,共170条
  • 财务会计内控对推进煤炭企业效率的作用分析

    第1页共8页财务会计内控对推进煤炭企业效率的作用分析[摘要]随着社会对煤炭需求量的减少,煤炭价格也在不断下跌,煤炭企业的经济效益受到了较为严重的影响。提高煤炭企业财务会计内控效果,能够有效推进煤炭企业的效率。但是,我们发现在当下,企业中的财务会计内控体系还存在一些问题,影响煤炭企业的发展。文章结合自身的实践经验对煤炭企业财务会计内控系统的问题进行分析,提出了一些简要的措施,希望能够促进煤炭企业的发...

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  • 扬州市民政局社会事务处内控体系.

    扬州市民政局社会事务处内控体系一、职责1、负责办理辖地华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民收养登记;2、负责办理经营性公墓和经营性殡仪服务站的审批;3、负责执行殡葬管理行政处罚二、事项序号项目名称办理依据办理时限前置审批部门前置审批业务条件收费标准收费依据1华侨以及港澳台地区中国公民收养登记《华侨以及居住在香港、澳门、台湾地区的中国公民办理收养登记的管辖以及所需要出具的证件和证明材料的规定...

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  • 精选房产局廉政风险内控建设方案

    房产局廉政风险内控建设方案机关各科(办)室、局属各单位:为了贯彻落实市、区纪委关于惩治和预防腐败体系框架形成年的工作部署,进一步加强反腐倡廉制度建设,强化房产部门行政权力运行的内部制约和监督,保障权力正确行使,促进为民、务实、清廉、高效,根据文件要求,制定本方案。一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求,以“预警在先,防范在前”为出发点,以制约和监督权力运行为核...

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  • 连云港市物业服务企业内控机制考核办法(试行)

    连云港市物业服务企业内控机制考核办法(试行)为进一步规范我市物业服务企业经营行为,强化企业自身建设,提升物业服务企业服务水平,切实维护广大业主的合法权益,促进我市物业管理市场的健康发展,根据国务院《物业管理条例》、建设部《物业服务企业资质管理办法》、《江苏省物业管理条例》等有关规定,结合我市实际,制定本办法。一、考核对象全市行政区域内已取得物业服务企业资质(含外埠来连备案企业)的物...

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  • 精编新时代央企内控制度体系建设分析

    新时代央企内控制度体系建设分析摘要:完善的企业内控制度体系是提高企业运营质量和核心竞争力的关键因素,是实现新时代央企管理目标的保障。本文从内部控制的基本含义着手,分析了企业内部控制制度的含义、完善企业内控制度的必要性、目前央企内控管理的不足和建议,以期对央企的可持续发展和实现国有资产保值增值提供建议。关键词:内部控制;制度;建设一、内部控制制度基本含义及理解(一)内部控制的含义。控制即...

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  • 论精细化管理在制造企业财务内控中的运用

    论精细化管理在制造企业财务内控中的运用李炜达[摘要]文章对精细化管理在制造企业财务内控中的运用意义进行阐述,从管理理念问题、管理体系问题、管理人员问题三个方面,对精细化管理在制造企业财务内控中运用存在的问题进行解析,并以此为依据,提出精细化管理在制造企业财务内控中的运用对策。[关键词]精细化管理;制造企业;财务内控;运用[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2020.10.107在制造企业进行财务内部控制时,因为受到各种因...

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  • 中小资产管理公司内控研究

    中小资产管理公司内控研究撰写时间:202X年XX月XX日刘尚谦摘要:自党的十八大以来,党和政府不断制定各种政策,促进我国金融市场不断深化改革步伐,促进我国资产管理市场的发展。在此背景下,我国资产管理公司发展也日益迅猛,在不同的市场环境和行业中,中小资产管理公司创造着自己的价值,发挥着促进市场经济良性发展的作用。当然在发展的过程中公司的内部控制情况也还存在着不足之处。因此我国中小资产管理公司的内部控制情...

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  • 财务管理在提升企业内控绩效中的功能研究

    财务管理在提升企业内控绩效中的功能研究高树��[摘要]随着现代企业发展,公司企业所涉及的各类管理部门与环节繁多复杂,企业内部资源的调度运用面临严峻的挑战。财务管理是企业生产经营活动中的一个重要组成部分,在企业价值观里中有着十分重要的作用。通过财务管理来对企业内部的各种资源进行更好的整合以实现企业经营的最优投入产出结果是财务管理对提升企业内控绩效的本质。因此,对企业财务管理在企业内控绩效提升中的功...

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  • 新会计制下医院财务内控相关问题的研究

    新会计制度下医院财务内控相关问题的研究[摘要]为响应医改号召,新会计制度应运而生,在管理与控制、信息与核算方面展现了新的特点,并对医院财务内控提出了新的要求。文章通过新会计制度的特点及对医院财务内控的要求、新会计制度下医院财务内控出现的问题、新会计制度下医院财务内控的完善措施三个方面进行论述。[关键词]新会计制度;医院财务;内控;问题[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.22.185医院财务的内部控制在方方面面中影...

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  • 企业内控管理中信息化的应用探讨

    企业内控管理中信息化的应用探讨撰写时间:202X年XX月XX日苏付军摘要随着我国经济的不断发展,现代企业在运行过程中想要在激烈的市场竞争中站稳脚跟,就需要明确自身的问题,了解现代企业内控管理控制过程中信息化建设的重要性。近年来,随着网络和信息技术的不断发展,在内控管理工作中加强信息化建设不仅有助于企业开展合理的管理工作,对于企业管理方案、理念的革新也极为重要,是企业与时俱进的成果。因此,信息化对于企业...

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  • 内控视角下制造企业预算绩效管理研究

    内控视角下制造企业预算绩效管理研究赵元贵[摘要]内控视角下的预算绩效管理是制造企业推行预算改革的主要内容。文章将以内部控制管理角度,对当前制造企业预算绩效管理存在的缺乏科学管理观念、未有较为完整的绩效评价指标、风险评估机制不健全、信息化平台建设滞后这四点问题进行分析讨论,通过强化宣传、构建绩效评价体系、加大风险管理控制、建立信息化管理平台四点对策,实现内控视角下制造企业预算绩效管理,从而提高企业...

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  • 内部审计是加强企业内控管理的重要途径

    内部审计是加强企业内控管理的重要途径摘要:随着我国企业规模的不断发展和改革的深入进行,在企业日常运营管理中完善内部监督机制,是任何企业都需要解决的重点问题。近些年企业暴露出的问题提醒我们,目前在我国企业中,尤其是国有及国有控股企业中的内部监督还比较薄弱,特别是内部审计作用没有得到充分的发挥,虽然国家以文件和法规的形式颁发了比较完备的内部审计法规和内部审计准则和规范,但是大部分企业只是停留在按要...

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  • 内部会计控制在内控风险防范中的应用-专业论文

    内部会计控制在内控风险防范中的应用孙翠萍(马鞍山供电局,安徽马鞍山243000)[摘要]内部控制风险是企业在运行过程中普遍存在的风险企业如果没有完善的内部会计控制制度。就可能导致内控风险的发生,给企业带来巨大的损失。凶此,如何有效防范内控风险。对企业的牛存发展是至关重要的。每一个企业都要建立、健全内部会计控制制度。从内部会计控制的方式和方法等方血进行管理,故大限度地避免市此给企业造成的损失。通过切实...

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  • 交通企业风险产生的机制与内控应对措施分析

    交通企业风险产生的机制与内控应对措施分析【摘要】从企业控制环境、风险评估、控制活动以及信息沟通四个方面针对广东省高速公路交通企业内部控制和风险管理状况开展实地问卷调研,并对调研结果进行统计分析。调研结果显示:目前交通企业在内部控制与风险管理意识、内部控制现状方面都有待改进。鉴于此,为改进企业内部控制现状,文章结合交通企业口身的特点,运用全而风险管理理论,提出了改善企业内部控制环境、建设交通企业...

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  • 化工企业内控管理及财务风险防范措施探讨

    化工企业内控管理及财务风险防范措施探讨撰写时间:202X年XX月XX日李双伶摘要:随着化工企业内外部环境的日益复杂化以及市场竞争压力的不断提高,化工企业财务风险也愈发复杂化,这使得化工企业在经营中财务风险防范压力与日俱增。面对这种状况,化工企业迫切需要建立一个完整的内控管理机制才行,只有这样才能够更好地应对日新月异的化工财务风险变化。当前,很多化工企业在内控管理过程中各种问题频出,致使化工企业财务风险...

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  • 华为内控流程图

    华为内控流程图一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事物部研究开发系统生产系统市场系统财务系统行政部中中物进生市财管行基公培人研试料出产场务理政建关训力部部部口总总会会管部部部资部部部计计理源部部部部一、华为公司组织结构图示总裁管理工程部决策、协调委员会总裁办公室审计部法律事务处研究、开发系统生产系统市场系统财务系统行政系统中中物进生市财管人研试行基公培料出...

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  • 建立科学内控机制有效防范金融风险.

    湖北社会科学!李琼翠(中国工商银行咸宁市分行!湖北咸宁#$%’’)摘要:银行要牢固树立内控先行、审慎经营的理念,纠正片面追求业务发展的倾向,正确处理好短期效益与长期效益的关系、业务发展与规范管理的关系、金融创新与防范风险的关系,把风险管理纳入考核体系,不断加强和改善银行机构的审慎经营和风险管理水平,努力构建风险管理的长效机制。关键词:内控机制;防范;金融风险中图分类号:($’*+文献标识码:,文章编号:...

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  • 关于成立内控机制建设领导小组的通知

    关于成立内控机制建设领导小组的通知各部门:为了进一步建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败工作体系,通过完善廉政预警和防范机制,做好对重要岗位和关键环节的防范工作,最大限度地降低廉政风险,增强领导干部和各岗位人员的责任意识和廉政风险意识,拓展从源头上防治腐败工作领域,健全预防腐败工作的长效机制,根据《XXX关于印发开展部门内控机制建设工作实施方案的通知》(XX监字〔2011〕1号)精神...

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  • 农村信用社内控与合规建设范文

    农村信用社内控与合规建设近年来,我们农村信用社虽然在规范业务经营、促进业务持续快速协调发展、防范化解金融风险方面做了大量工作,但在内部控制和合规建设方面还存在一些问题,需进一步强化内控管理和合规文化建设。1、加强内部控制健全内部控制制度一方面,要建立业务流程内部控制制度。要根据信用社内部具体情况,按照业务流程制定相应的内部控制制度,在健全资本金管理、资产负债管理的基础上,建立完备的内...

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  • 2022年房管局内控制度体系建设实施方案

    房管局内控制度体系建设实施方案为进一步推进行政机关效能建设和反腐倡廉制度建设,根据市纪委统一部署,在局机关和直属单位全面推行内控制度体系建设工作。一、总体要求通过加强内部制度建设和管理创新,探索对权力运行实施监督制约的有效途径。内控制度建设要注重可操作性和实效性,形成完整的体系。突出人、财、物等实权环节和实权部位,抓住容易产生违规和腐败问题的风险点,重点强化制约和管理。内控制度体系...

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