公司治理内部审计法律监督机制研究撰写时间:202X年XX月XX日王夏玮摘要:公司治理是对公司的管理与控制,公司治理须兼顾公司的不同利益主体,实现对公司整体的监督制衡。公司治理过程中内部审计起到关键作用,如何适应公司治理内部审计的需求,加强内部审计的法律监督,这是公司治理的重要内容。因此,系统探究公司治理中内部审计的职能作用,并根据法律监督的重要性,提出公司治理内部审计法律监督机制。关键词:公司治理;内部...
大数据时代企业内部审计信息化研究撰写时间:202X年XX月XX日李妍摘要:未来将是大数据、物联網和云计算联合的时代,它们将极大改变人们的生活模式和工作模式,处在这个变革时期的内部审计人员更应该思考我们如何顺应时代的变化,不断运用信息化手段提高审计的监督能力。本文结合大数据时代下内部审计信息化建设的必要性,论述了目前内部审计信息化建设现状及问题,提出了改善策略。关键词:大数据;内部审计;信息化中图分类号:F...
大数据时代企业内部审计面临的挑战研究撰写时间:202X年XX月XX日马云沛摘要随着我国经济社会的不断发展,当前我国技术领域日新月异,互联网技术被广泛应用于居民日常生产生活的各个方面,导致了数据爆炸式增长。在当前背景下,各行各业要获得进一步发展,就必须与互联网技术、大数据技术等新兴技术结合,分析当前市场需求,进行针对性生产,提高市场占有率。因此企业内部针对大数据的审计工作面临着越来越大的挑战和机遇。本文...
从公司治理角度看民营企业内部审计存在问题及对策摘要:现阶段,民营企业的发展面临更加激烈的竞争,企业的经营风险越来越大,充分发挥内部审计在企业内部控制的重要作用越来越迫切。但是目前民营企业内部审计存在着许多的问题,其作用无法得到有效发挥。鉴于此,在着重探讨公司治理角度的民营企业内部如认识、组织结构、审计手段等方面的审计问题的基础上,提出若干建设性的改进措施。关键词:公司治理;民营企业;内部审计;...
建设项目过程管理内部审计关注要点分析建设项目过程管理内部审计关注要点分析摘要:本文从内部审计的成本效益原则出发,探讨建设项目过程管理内部审计应关注哪些要点(what)以及审计的具体方式方法(how)。关键词:建设项目;过程管理;内部审计Abstract:Thisarticlefromthecost-benefitprincipleofinternalauditofinternalaudit,processmanagementshouldpayattentiontowhatpointofconstructionproject(what)andspecificapproacheso...
公立医院内部审计现状以及改良对策。随着医疗需求的不断增加,办医主体多元化的局面不断壮大,医疗行业竞争越来越剧烈,与此同时按照医改的要求,药品实行阳光采购,取消药品加成。在宏观经济政策改革的大环境下,医院要想有更好的开展,就必须加强医院内部管理。这就要求我们完善内部控制体系建设,防范各类风险,建立全面预算管理和全本钱核算体系,推行绩效管理进行全员考核。而这一系列措施的执行都需要内部审计的监督和参...
中国内部审计准则第1201号——内部审计人员职业道德规范第一章总则第一条为了规范内部审计人员的职业行为,维护内部审计职业声誉,根据《审计法》及其实施条例,以及其他有关法律、法规和规章,制定本规范。第二条内部审计人员职业道德是内部审计人员在开展内部审计工作中应当具有的职业品德、应当遵守的职业纪律和应当承担的职业责任的总称。第三条内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守本规范,认真履行职责...
大数据环境下人民银行内部审计发展路径探析王珏琰摘要:大数据环境下,如何有效应对审计信息数据化挑战,是内部审计人员需要面对的重要课题。本文从人民银行内部审计实务出发,通过解读大数据环境下内部审计发生的变化,分析人民银行内部审计存在的突出问题,提出大数据背景下人民银行内部审计工作的发展路径。关键词:人民银行;内部审计;大数据:F830.31:B:1674-2265(2020)11-0057-04DOI:10.19647/j.cnki.37-...
张体发(2008)1号体育局系统内部财务检查工作意见体育局下属各企事业单位、有关协会、俱乐部:组织内部财务检查工作是保证财务管理正常运作,并逐步走向制度化、规范化的有效措施,也是巩固和壮大体育经济的重要手段。为有计划、有步骤地开展市体育系统内部财务检查工作,进一步加强局属各单位内部财务管理与控制,更好的发挥预警作用,根据市体育局的工作要求,特制定《体育局系统内部财务检查工作意见》(以下简称...
集团公司内部审计工作总结精彩模板大全五篇满足而不自傲,安定而不停息,勤于学习,善于汲取。下面是为您推荐集团公司内部审计工作总结精彩模板大全五篇。集团内部审计工作总结(一)我市的内部审计工作在市.委市政、.府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化xx大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路,积极推进内部审计工作从以真实性合规性为主的财务审计向财务、审计与管理审计并重...
内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,根据国家审计法规结合实际情况,特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有:1.设立审计部,配置若干专职人员;2.附属财务部,设专职审计人员;3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专...
益政[2012J24号关于印发《益农镇内部审计工作规定》的通知各村(社区)、事业单位:为进一步做好我镇内部审计工作,经研究,特制订《益农镇内部审计工作规定》,请认真执行。益农镇人民政府二O—二年四月十日抄送:区审计局、区内审协会、区办事服务中心、区档案馆、区图书馆,镇机关干部。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---益农镇内部审计工作规定第一章总则第一条为认真...
烟草行业物资采购内部审计办法第一章总则第一条为进一步规范烟草行业物资采购管理,充分发挥内部审计的评价、服务、控制和监督职能,提高物资采购质最和资金使用效益,根据《中华人民共和国审计法》及财政部等讥部委《企业内部控制基本规范》(财会[200817号)、《烟草行业内部审计工作暂行规定》(国烟审[20091401号),结合烟草行业实际情况,制订本办法。第二条本办法所称物资采购是指烟草行业生产经营和企业管...
萨发生反对萨芬撒反对萨芬萨范德萨范德萨反对萨芬撒旦飞萨芬撒旦撒大幅度萨芬撒【法规名称】深圳市内部审计办法【发布单位】深圳市人民政府【发布文号】深圳市人民政府令第217号【发布日期】2010-04-19【生效日期】2010-05-20【失效日期】-----------【所属类别】地方法规【正文】深圳市内部审计办法(深圳市人民政府令第217号)《深圳市内部审计办法》已经市政府四届一五七次常务会议审议通过,现予发布,自2010年5...
山东华盛中天机械集团有限公司内部审计管理规定(2008年12月16日办公会通过)一、总则第一条为加强各公司的内部审计工作,完善企业自我约束机制,严肃财经法纪,促进廉政建设,维护企业合法权益,改善企业经营管理,提高经济效益,根据国家有关审计法规,特制定本规定。二、内部审计机构和人员第二条各公司应配备专职或兼职的审计机构和人员,负责本公司日常审计工作,所配人员应具有会计、经济、审计、物价、技术...
审计通知单□日常□定期□不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单:注本单一式两联,第一联审计监察部留存,第二联送达审计对象。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---
审计约定事项控制表被审计单位名称:地址委托目的联系人约定书编号电话、传真审计期间审计开始日预计收费预计完成日实际收费实际完成日报告书份数制表:主管:---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---
表6-16索引号:(审计机关名称)偏离无保留意见决策表审计期间___项目名称:项目执行单位:偏离无保留意见的3种情况重要性程度不重要重要,但不影响财务报表整体的公允表达很重要,以至影响财务报表整体的公允表达1.审计范围限制无保留意见保留意见(范围及意见保留)拒绝表示意见2.财务报表编制偏离我国会计准则等无保留意见保留意见(意见保留)否定意见3.审计不独立拒绝表示意见(不管重要性如何)审计...
审计实施计划表被审计单位:年月日具体审计项目审计方法审计人员起止日期审计的具体内容应注意的重点问题备注主管:审计组长(主审):编制人:---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---