标签“内部审计”的相关文档,共379条
  • 基于煤炭企业安全生产的内部审计制设计

    第1页共10页基于煤炭企业安全生产的内部审计制度设计摘要:随着我国经济的快速发展,生存环境越来越受到人们的关注,这对煤炭企业的发展带来了很大的挑战。我国企业的生产离不开不煤炭,现今煤炭企业的安全生产形势依旧很严峻,内部审计制度作为煤炭企业监督体系中的重要组成部分,发挥着至关重要的作用。本文从煤矿企业的发展现状入手,讲述开展内部审计的重要性,进行煤矿企业安全生产的内部审计制度设计。Abstract:Withther...

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  • 关于医院基建工程项目内部审计的思考

    第1页共10页关于医院基建工程项目内部审计的思考摘要:随着医院对基建工程投资的逐年增加,如何有效发挥医院内部审计的职能,进行基建工程项目审计,加强监督力度,对于提高基建工程项目资金的投资效益具有十分重要的作用。医院在开展基建工程项目审计时,应结合单位的实际情况,明确重点,做好全过程跟踪审计,提高审计的针对性和实效性,从而提高医院的经济效益。关键词:基建工程项目;内部审计;思考:F239.45文献识别码:A...

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  • 浅议规范及加强工商行政管理部门内部审计质量控制程序及方法

    浅议规范及加强工商行政管理部门内部审计质量控制程序及方法摘要:Excel在财务或者是金融日常工作中具有很重要的作用,而实际利率法以及溢折价的摊销是计算比较繁杂的过程。本文通过实例将Excel与实际利率法的计算进行结合,利用Excel建立计算模型,计算出溢/折价的摊销以及应该确认的利息费用,并计算出当期的摊余成本,从而来说明Excel在计算实际利率法计算中的作用。关键词:Excel;实际利率法;溢/折价:F239.45文献标识码:A...

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  • 风险导向内部审计实务探究

    第1页共16页风险导向内部审计实务探究[摘要]全球化经济、信息技术革命及其全新的企业组织形式,使得企业面临的风险日益增多,传统的内部审计模式已不能满足企业管理者的要求,顺应风险管理要求的风险导向内部审计应运而生,为企业提供更多的“增值”服务,并且成为内部审计的发展方向。文章从风险导向内部审计的意义出发,介绍了风险导向内部审计模式的实施程序,提出了风险导向内部审计在实施过程中存在的主要问题,并针对这些...

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  • 风险导向内部审计的理论与应用探讨

    第1页共9页风险导向内部审计的理论与应用探讨:F239文献标识:A:1009-4202(2013)06-000-02摘要现代内部审计除了关注传统的内部控制之外,对有效的风险管理机制和健全的公司治理结构日益关注,一种以内部审计主体组织的内部控制为基础、同时考虑公司治理在内的、以组织整体风险作为审计重点的审计――风险导向内部审计应势而生。关键词风险导向内部审计随着科技、经济的迅速发展,日益复杂的组织内部关系和外部环境,以及企业...

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  • 当前内部审计职业化建设中存在的问题及对策

    第1页共8页当前内部审计职业化建设中存在的问题及对策摘要:2014年10月,在《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》和《国务院关于加强审计工作的意见》中,明确提出了“推进审计职业化建设”的要求,开创了我国审计职业化建设的历史。中央高层对审计职业化建设的关注与推动,再度引起审计理论界和实务界热烈的探讨。“推进审计职业化建设”成为了中国审计制度改革的重要方面,为审计队伍的建设指明了方向,体现了依法治国...

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  • 内部审计李江涛薪资控制自我评估调查问卷

    薪资控制自我评估调查问卷问卷说明以下问卷旨在帮助确定所建立的薪资控制是否在设计及运行上符合控制目标。请就这些问题提供尽量准确的答案,如有需要亦欢迎提供意见及更详尽的解释。此问卷分为五个部分:I.背景信息II.职责分离III.内部控制的识别IV.内部控制评估V.穿行测试结果I.薪资流程背景信息薪资流程开始于新员工的招聘,包括所有与支付薪酬、提供特定福利、代扣代缴等有关的活动,结束于根据雇佣合同条款解除雇佣关系。...

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  • 基于企业预决算的内部审计研究

    第1页共10页基于企业预决算的内部审计研究[摘要]工程预算决算审计工作对于工程审计来说占据着非常重要的地位。通过工程预算决算审计能够及时地找出问题、改正出现的错误,使得整个工程项目管理更加的有效。文章分析了影响工程预算决算审计的几个要素,并针对这几个要素提出了提升工程预算决算审计质量的措施。[关键词]工程预决算;审计质量;审计问题措施[DOI]101.3939/jcnkizgsc20162.715.41前言对于审计工作来说,工程的预算...

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  • 高校科研经费的内部审计途径分析

    第1页共6页高校科研经费的内部审计途径分析摘要:随着人才强国战略的推进,我国对高校发展的支持力度明显提升,尤其表现在科研经费方面。高校科研经费的增加有利于各高校开展相关的人才培养战略,提升高校的科研创新水平。但是,在取得相应成果的同时,科研经费的增加也造成腐败问题的滋生,从而影响高校的长远发展。在这样的现状下,完善高校科研经费内部审计工作显得尤为重要。本文简要概述了高校科研经费管理现状,并且以风...

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  • 浅议金融危机对中国工商银行内部审计的影响

    浅议金融危机对中国工商银行内部审计的影响摘要:2007年爆发的金融危机,其破坏力影响之人使得全球经济受到重创金融危机爆发的根源是次贷危机,而次贷危机产生与内部审计失职有很大的关系。由此,引发了审计界对中国工商银行内部审计的思考。随着我国金融市场对外开放步伐的加快,我国工商银行所面临的竞争日益激烈,国际金融理念、金融制度、金融工具和金融技术对我国工商银行的冲击和影响日益加剧,引发的金融风险因素也曰益...

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  • 新时代高校内部审计监督路径

    新时代高校内部审计监督路径摘要:党的十九大确立了中国特色社会主义进入新时代,新时代如何强化高校内部审计监督,从强化高校内部审计监督的思考背景、解析薄弱环节问题出发,提出构建具有实质性独立的内部审计框架、常态化推进实施内部审计队伍建设、科技强审创新内部审计工作方法手段、以高校治理为框架改革内部审计制度、落实审计整改加强内部审计结果的运用等五个方面的再思考。关键词:新时代;高校;内部审计;审...

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  • 年度推荐内部审计年终工作总结精选稿

    20xx年内部审计年终工作总结篇一:X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的xx大精神为指导,认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神,坚持“全面审计,突出重点”的审计工作方针,按照集团公司领导的要求,紧紧围绕集团公司中心工作,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设,提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,积极...

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  • 内部审计工作总结范文三篇_

    内部审计工作总结范文三篇篇一20xx年,XX县的内部审计工作在县委县政府和市内审协会的领导下,深入探索内部审计工作的新思路、新方法,充分调动全县广大内审人员的工作积极性,在发挥内部审计的职能作用、促进财务规范管理方面取得了较好的成效。一、健全内审组织机构,加强对内部审计工作的组织领导。为加强对内部审计工作的组织领导,20XX年以来,我局建议并通过县府办印发了《xx县直部门(单位)及乡镇年度经济...

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  • 公司内部审计年终工作总结范文-2021-1-18

    Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.汇报人:XXXX2021公司内部审计年终工作总结范文工作计划---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---转眼间又是一年过去了,工作党们又要开始对这一年的工作进行年终总结,作为公司内部的审计,该如何完成这份工作总结呢?...

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  • 公司内部审计年终工作总结范文2020-2021-1-18

    Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.汇报人:XXXX2021公司内部审计年终工作总结范文2020工作计划---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---转眼间又是一年过去了,工作党们又要开始对这一年的工作进行年终总结,作为公司内部的审计,该如何完成这份工作总...

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  • 公司内部审计工作总结2020-2021-1-18

    Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.汇报人:XXXX2021公司内部审计工作总结2020工作计划---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---审计部要配合财务部门,加强下属公司财务管理,使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规,充分认识会计基...

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  • 企业内部审计工作总结2020-2021-1-18

    Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.Yourcontenttoplayhere,orthroughyourcopy,pasteinthisbox,andselectonlythetext.汇报人:XXXX2021企业内部审计工作总结2020工作计划---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---审计部要充分运用审计结果,加强对人财物管理使用和关键岗位的监督,促使干部职工规范财务管理,正确行使职权。下面是由我...

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  • 贵阳市国有企业内部审计管理暂行规定-贵阳市国资委

    第二章内部审计机构设置贵阳市国有企业内部审计管理暂行规定第一章总则第一条为加强对贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称市国资委)履行出资人职责企业(以下简称企业)的内部监督和风险控制,规范企业内部审计工作,保障企业财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国审计法》和国家有关法律法规,参照《中央企业内部审计管理...

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  • 精编新时代内部审计创新发展分析

    新时代内部审计创新发展分析一、当前内审工作面临的情况及面临的问题我国当前内审工作面临的情况是:国家较为重视,单位内部轻视。一方面,国家及时修订颁布了《新规定》,《新规定》为内部审计工作提供了制度保障是当前及今后引领内部审计工作发展的新纲领,开启了内部审计工作新时代,赋予了内部审计工作新内涵。国家审计部门通过内部审计协会指导社会审计和内部审计工作,内部审计和国家审计、社会审计紧密联系...

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  • 天津内审师内部审计基础撰写经济责任审计文书应注意的问题考试试卷

    天津内审师《内部审计基础》:撰写经济责任审计文书应注意的问题考试试卷本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.某审计师在对某医药研究公司进行审计,审计目标是评估管理层用以确保及时向所承包研究项目的的赞助方提交研究报告的控制措施。在规划审计工作以实现此目标时,该审计师应该从何处下手?A:审查政策和程序。B:...

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