大庆石油发展集团审计工作管理规定北大纵横管理咨询公司二零零二年七月---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---目录---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---第一章总则第一条为了规范集团内部审计工作,保证审计工作质量,根据《中华人民共和国审计法》,结合集团实际,特制定本规定。第二条内部审计是集团审计人员依照国家法律、法规和集团的管理制度,...
建院审字〔2009〕6号北京建筑工程学院处级领导干部经济责任审计实施办法第一章总则第一条为了加强我校内部经济活动的审计监督,改善经济管理,提高管理水平和经费效益,促进处级领导干部依法执政及勤政、廉政建设,根据国家教委《教育系统内部审计工作规定》、北京市委教育工委北京市教育委员会联合印发的《北京高等学校领导干部经济责任审计暂行规定》及《北京市属市管高等学校处级领导干部任期经济责任审计操作指...
安徽省专项审计调查暂行办法第一条为规范审计机关专项审计调查工作,全面推动审计工作转型,充分发挥审计监督的建设性作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《安徽省审计监督条例》等有关法律、法规,结合我省实际,制定本办法。第二条专项审计调查是审计机关运用审计方法和其他调查方法,对经济社会运行或者本级党委、政府交办的特定事项,向有关地方、部门、单位进行的专门调...
地方政府性债务审计调查工作方案一、审计调查目标此次审计调查目标是摸清地方政府性债务规模、结构、资金投向、管理现状等情况,为宏观决策提供依据。二、审计调查的对象和范围本次审计调查的范围是区本级截至2009年末的地方政府性债务情况。审计调查的对象是区政府及其所属部门和机构(含同级开发区)、经费补助事业单位和政府融资平台公司。对与地方政府性债务相关的银行、非银行金融机构、企业事业单位等进行必...
西安市审计局综合楼基础工程施工方案编制:审核:批准:陕二建九分公司西安市审计局综合楼项目部二○○六年三月---本文于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---西安市审计局综合楼基础工程施工方案一、工程概况:现场情况:基础坑已开挖,钢筋砼桩基础验收完毕。水、电、路等设施已具备,达到三通一平。现有基础坑已做砼土钉墙护坡。褥垫层已施工完成,东侧、西侧扩展地下室部分基础土方工程...
省级BOSS系统安全认证审计解决方案■曹健BOSS系统是中国移动面向用户服务的综合性业务支撑系统,含有众多敏感数据。为了确保系统安全,部分省级公司实施了安全认证审计的综合安全解决方案,取得了比较好的效果。目前绝大多数移动公司已经在网络级、系统级安全防护方面部署了相关的安全产品,但是这些是针对外部防护安全,而缺少在应用级安全防护措施,例如非授权用户访问、存在一部分公用账户、管理员对BOSS系统的...
审计部台北市审计处办事细则二摘要:本文主要介绍了审计部台北市审计处办事细则的主要内容。七关于所管机关会计制度及内部审核有关采购规章之会商事项。八关于其他依法律应行办理之财物审计事项。九关于市议会谘询财物审计案件之拟复事项。一○关于所管机关函请解释有关财物审计法令之拟办事项。一一关于本科工作计划与工作报告之编制及其他属于本科应办事务之处理事项。一二关于本科业务资料档之建立保管与文书档...
关于印发报审计局深入开展创先争优活动实施方案的通知〖发布日期:2010-08-03〗〖作者:〗〖字体:大中小〗〖背景色:〗〖打印本稿〗〖关闭〗各股室:根据中共多伦县组织部、中共多伦县宣传部《关于在全县党的基层组织和党员中深入开展创先争优活动的实施方案》(多党组办字〔2010〕9号)文件要求,结合我局实际,制定如下实施方案。一、总体要求深入开展创先争优活动的总体要求:认真贯彻落实党的十七大和十七届三中...
通化市人力资源和社会保障局文件通人社办字[2010]15号关于做好2010年度全国审计、统计专业技术资格、勘察设计注册工程师、执业药师、企业法律顾问、造价工程师、城市规划师、房地产估价师、房地产经纪人、出版职(执)业资格考试报名工作的通知各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直有关各委办局、驻通中省直单位人事科:根据人力资源社会保障部和有关部委及吉林省人力资源和社会保障厅(吉人社办字[2010]132号)文件精神,为...
HUNANUNIVERSITY毕业论文论文题目:民营企业内部审计现状及发展对策学生姓名:谭玉军学生学号:910512100309专业班级:学院名称:指导老师:学院院长:摘要目前,随着我国民营企业的发展,其对我国经济发展的贡献越来越大,民营企业己成为一股不可或缺的力量。在我国内部审计制度发展之初,政府无意干涉民营企业湖南大学毕业论文内部审计制度的建立,再加上民营企业自身的特性问题,其内部审计只是企业基于提高自身经营活动的效...
我国国有企业内部审计的现状及存在问题分析摘要文章对我国国有企业内部审计的发展进行了阐述,分析了我国国有企业内部审计存在问题的原因,并提出了建议。关键词国有企业;审计[][文献标识码]A[]1007-7723(2005)09收稿日期:2005-06-07作者简介:我国国有企业内部审计的发展虽然几经曲折,但在社会经济发展和内外环境的推动下,总是不断向前发展,稳步提高,取得了突出的成绩。但是国有企业内部审计在内部审计职能定位、内部...
公路工程建设中内部审计监督的新探讨时间:2006-10-1711:30:免费论文网作者:穆勇点击:67次公路工程内部审计是与公路基本建设的密不可分的。1998年,国家作出了加快基础设施建设、扩大内需的战略决策。全国公路建设总投资规模不断扩大,在世纪之交,我国公路建设实现了“两个突破、三个提高”,即:全国公路通车里程突破140万公里,高速公路里程突破1.6万公里;等级公路在路网中的比重进一步提高,通公路的乡村比重进一步提高,公...
财务总监制度与内部审计制度的比较赵方烈(中国信达资产管理公司广州审计分部,广东广州510620)摘要:财务总监与内部审计在职责范围、性质、人员选配等诸方面都不尽相同。财务总监通常在财务、会计领域发挥作用,内部审计则涵盖企业经营管理的各个方面;财务总监的职责更倾向于管理,内部审计则是更为独立的监督。矢键词:财务总监;内部审计;制度比较三:F233文献标识码:A:1009-7945(2(X)2)02-023-03随着社会经济的发展,企...
中国内部审计准则(2007)二OO七年九月二十日---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---目录中国内部审计准则序言内部审计基本准则内部审计具体准则第1号——审计计划内部审计具体准则第2号——审计通知书内部审计具体准则第3号——审计证据内部审计具体准则第4号——审计工作底稿内部审计具体准则第5号——内部控制审计内部审计具体准则第6号——舞弊的预防、检查与报告内部审计具...
《中国审计》约稿函《中国审计》是由中华人民共和国审计署主管,中国时代经济出版社主办的中文核心类学术期刊;是一本反映国家有关审计工作的方针政策,及经济法规最新动向的专业学术期刊。(国内刊号:CN11-1241/F国际刊号:ISSN:1002-5049)主要栏目:1、一目天下:国内经济法规最新动向,国际形势最新研究探讨;2、审计理论:审计工作的方针政策研究,工商事业单位管理问题解决方法;3、实务:工程建设、投资控...
上海市国有企业内部审计管理暂行办法沪国资委统[2009]71号第一章总则第一条(目的和依据)为进一步规范本市国有企业内部审计工作,加强企业内部控制和风险管理,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进国有企业可持续发展,根据《中央企业内部审计管理暂行办法》(国资委令第8号)、《上海市人民政府办公厅转发市审计局关于进一步加强内部审计工作意见的通知》(沪府办发〔2007〕15号)等有关规定,制定本办法。...
2013年****人力资源和社会保障局社会保险基金内部审计检查工作实施方案为进一步夯实宁乡县社会保险基金财务基础,确保基金安全运行,规范社会保险基金内部审计工作,促进廉政建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、《***社会保险基金监督管理暂行办法》(*******号)相关文件精神,按照市人社局和县委、县政府相关要求,制定本方案。一、领导机构(一)人社局社会保险基金内部审计领导小组组长:***(县人社...
公司内部审计实施办法某企业(公司)内部审计实施方法第一章总则第一条为加强集团公司的内部财务监督和风险掌握,规范内部审计工作,依据《中华人民共和国审计法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,制订本实施方法。第二条集团公司本级和所属分、子公司(以下简称“所属单位”)开展内部审计工作,适用本方法。第三条本方法所称集团公司内部审计,是指集团公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度...
重庆市审计局委托审计实施办法第一章总则第一条为促进依法行政,规范审计机关委托审计行为,根据《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计基本准则》和有关规定,结合我局实际制定本办法。第二条本办法所称委托审计是指审计机关根据工作需要委托社会中介机构参与国家审计(含审计调查)工作的行为。第三条本办法所称社会中介机构,是指经国家有关部门批准成立的,具有独立执业资格的审计、资产...
首创集团内部审计方案编审办法第一条为了规范集团内部审计方案的编制、审核、调整和实施,实现审计目标,保证审计工作质量,根据《北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定》,制定本办法。第二条本办法所称审计方案,是指集团内部审计部门为了能够顺利完成审计任务,达到预期审计目的,在实施审计前对审计工作所作的计划和安排。第三条集团内部审计部门在实施审计前,应当制定审计方案。第四条审计方案包...