价值创造视角下内部控制优化措施探究李洁[摘要]实现企业价值最大化和保持企业价值创造能力及潜力成为企业生存和发展的首要目标,在企业配置资源的各个环节贯穿价值创造理念,内部控制也面临着从财务报告向价值创造的转型,使其成为实现企业价值最大化目标的重要战略工具。本文在分析内部控制与企业价值关系的基础上,找出价值创造视角下内部控制面临的困境并提出优化措施。[关键词]价值创造;内部控制;优化措施doi:...
浅谈农村合作经济组织内部控制制度现存问题分析论文关键词:农村合作经济组织内部控制制度管理方法论文摘要:本文通过对农村合作经济组织内部控制制度的现状及存在问题的分析,提出了对农村合作经济组织内部控制存在问题的解决方案。一、引言农村合作经济组织是通过资本联合、劳动联合、农产品加工及销售联合等方式,将单个分散经营的农户组织成为市场经济中的平等竞争主体,融入到市场经济当中,从而实现分散经营...
加强内部控制建设节约型监狱的新思考。建设资源节约型的社会是党中央、国务院从我国具体国情出发做出的重大战略决策,同时也是落实科学开展观战略的需要。当前,国家机关都积极响应这一号召,努力在各个环节,各项工作中做到节约,监狱也不例外。作为国家刑法的执行机关,要想积极建立节约型的监狱,就必须要加强内部控制。通过分析当前监狱在内部控制中存在的诸多问题和加强内部控制的必要性,探讨如何建设节约型...
关于医院内部控制存在的问题及对策论文。在市场经济快速开展和医院体制改革不断深入的新形势下,内部控制已经成为医院管理不可缺少的局部。只有不断健全与完善内部控制,加强内部经营管理,提高医院内部控制的效率和效果,才能更好地应付日趋剧烈的全球化医院市场竞争。内部控制,是指单位内部为实现经营目标,保护资产平安完整,保证遵循国家法律法规,提高单位运营的效率及效果,而采取的各种政策和程序。内部控...
基于文献计量的我国高校内部控制研究一个文献综述摘要:基于中国期刊全文数据库(CNKI),应用文献计量分析方法,通过关键词分析、研究机构及作者分布情况、研究主题及被引频次等多角度定量分析,揭示我国高校内部控制研究的热点、难点及趋势,以期丰富和拓展我国高校内部控制理论研究的深度与广度。关键词:高校内部控制,文献计量,引文分析长期以来高校被视为“一方净土”,然而教育部的统计数据显示:近5年来,...
完善内部控制制度加强廉洁风险防控。近年来,党和国家强化社会廉洁建设,将反腐倡廉工作纳入到国家新时期建设的重要工作章程中,这样的时代背景为国有企业进行廉洁建设,强化廉洁风险防控提供了推动力。本文将以国有企业为例,通过认识国有企业当前的廉洁风险防控现状,提出相应的内部控制制度管理措施。关键词:内部;控制;制度;廉洁;风险;防控;:1674-3520(2022)-09-00-02随着中国共产党执政经验的积累,...
小额贷款公司内部控制问题探究摘要:近年来,随着我国经济的飞速发展,市场对资本的需求逐年旺盛,传统的银行系统由于其自身的属性,已经无法满足资本市场的需求。传统的银行贷款程序繁琐,利息高,需要借贷者提供能够抵偿贷款的证明,正是在这种情况下,小额贷款公司应运而生,作为对银行的补充,小额贷款既有其优势,也有其不足。相较于银行系统,小额贷款公司的业务比较狭窄,仅涉及到贷款一项,而银行系统则有...
我国高校内部控制存在的问题及对策摘要:随着我国国民经济的发展和高等教育体制的改革,高校的办学环境也发生了巨大的变化,此时建立完善合理的内部控制体系已显得尤为重要。本文在阐述了高校内部控制的概述、必要性的基础上,简要分析了现阶段存在的问题,并提出了完善对策。关键词:高校;内部控制;问题;对策:G647文献识别码:A:1001-828X(2015)024-000-02一、高校内部控制概述高校的内部控制指的是高等学...
完善医院内部控制制度探讨:F282文献标识:A:1674-1145(2015)05-000-01摘要医院财务会计内部控制是规范医院经济管理、保证国有资产的安全和完整、提高会计信息质量、最大发挥资金与资产社会效益和经济效益等方面的重要手段。现代医院管理必须引进医院财务会计内部控制制度的理论和方法,不断建立和完善以内部控制制度为核心的各项管理办法和制度。关键词内部会计控制内部稽核内部控制一、不断强化医院领导层内部...
浅析内部控制在实践中的应用:F270文献标识:A:1009-4202(2013)09-000-01摘要随着现代企业制度的建立与完善,企业内部控制制度逐渐成为了关注的重点。内控制度的制定是不可能一蹴而就的,还需要在实践与应用中不断完善。文章从内控制度的概念与作用入手,分析了当前我国企业内部控制所存在的问题并给予了相应的对策建议。关键词内部控制监督完善一、前言(一)内控制度概念企业的内部控制制度,就是企业的各级经...
浅析内部控制在高校科研经费管理中的应用摘要:高校科研经费是教育经费管理的重要内容之一。针对当前部分高校在科研经费管理中内部控制出现的问题,文章结合实际工作经验及查阅相关文献资料,基于COSO报告的内容,从控制环境、风险评估、控制活动、资讯与沟通、监督等五个方面,提出了应用内部控制优化高校科研经费的管理。关键词:内部控制高校科研经费强化管理:F234文献标识码:A:1004-4914(2016)05-088-02刚...
浅谈医院的财务管理与内部控制摘要:目前,在我国经济体制改革的发展与深入过程中,我国的市场经济体制也变得更加完善与成熟。在这样的环境背景下,医院的内部与外部环境也发生了个非常巨大的转变。现阶段,传统的财务管理与内部控制模式已经难以满足医院的实际需要。因此,我们应该及时发现医院的财务管理与内部控制问题,并有针对性的采取优化措施来加以完善,才能真正促进医院财务管理质量的提升与医院的健康发...
浅谈社会保险单位的内部控制:F840.6文献标识:A:1009-4202(2013)06-000-01摘要人人都享受社会保障,而社会保险又是社会保障不可缺失的重要组成部分,社会保障基金最能保障广大人民群众的切身利益。内部控制制度对社会保险也尤为重要,一定要加强对社会保险与单位内部控制的认知,也要充分透彻的了解内部控制对社会保险的重要性,以及单位内部控制存在的问题。关键词社会保险内部控制问题社会权利是国家与社会规...
内部审计在地勘单位内部控制建设中的作用摘要:地勘单位内部控制系统的建设是其现代化企业建设的重要内容,而提升内部审计在其内部控制建设中的作用尤为重要。随着经济全球化、信息技术的高速发展和企业竞争的日益激烈,内部审计迎来了更高要求的挑战,其最终目标是要求管理风险,提升治理,实现组织目标。关键词:内部审计;内部控制;建设作用:F239文献标识码:A:1001-828X(2013)06-0-02一、内部审计与内部控...
信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇内部控制标准实施工作方案为贯彻实施?企业内部控制根本标准?及相关配套指引,根据监管部门的相关要求,现就公司内部控制标准实施工作制定相关工作方案如下:公司根本情况介绍一、公司成立于1997年4月10日,是一家具有独立法人资格的股份制商业银行。202022年7月19日,公司在深圳证券交易所挂牌上市〔股票代码:002142;公司简称:宁波银行〕,成为国内首批上市的城市商业银行之...
信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇信用社〔银行〕内部控制建设实施方案为切实加强农村信用社内部控制,完善监督制约机制,提高经营管理水平,防范化解金融风险,保障信用社平安、稳健运行,根据人行、银监局及上级办的有关文件精神,结合xx县联社实际情况,特制定本实施方案。一、内部控制建设总体要求和原则内部控制建设总体要求是。深入贯彻落实国发[2003]15号文件精神,按照国家金融法律、法则和有关规定要求...
信用社(银行)内部控制建设实施方案5篇附件:xx公司内部控制标准实施工作方案一、公司根本情况介绍本局部应列明公司简称、股票代码、上市地,介绍公司的性质、组织架构,以及内部控制工作的负责高管、牵头部门,内部控制实施工作是否聘请咨询机构及内部控制实施工作预算。二、内部控制建设工作方案制定内部控制建设工作方案,包括工作任务,方案完成时间及责任人。其中工作任务包括:1.确定内部控制实施的范围,包括...
区城管局内部控制标准实施方案为提高内部管理水平,标准内部控制,全面落实财政部?行政事业单位内部控制标准〔试行〕?规定,结合实际,制定本局内部控制标准实施方案。一、指导思想按照?行政事业单位内部控制标准〔试行〕?有关规定,通过宣传发动、内部自查、制定制度、严格执行的方式,夯实单位会计根底工作,保证经济活动合法合规、资产使用平安有效、财务信息真实完整,切实防范和预防腐败,标准内部控制,提高...
[内部控制标准实施工作方案]内部控制工作方案股票简称:南海开展股票代码:600323编号:临2022—013债券简称:11开展债债券代码:122082南海开展股份南海开展股份内部控制标准实施工作方案内部控制标准实施工作方案为贯彻实施财政部、证监会等五部委联合发布的?企业内部控制根本标准?与?企业内部控制配套指引?,进一步加强和标准南海开展股份〔以下简称“公司〞〕内部控制,全面提升经营管理水平和风险防范能力,促...
城管局内部控制标准实施方案为提高内部管理水平,标准内部控制,全面落实财政部?行政事业单位内部控制标准〔试行〕?规定,结合实际,制定本局内部控制标准实施方案。一、指导思想按照?行政事业单位内部控制标准〔试行〕?有关规定,通过宣传发动、内部自查、制定制度、严格执行的方式,夯实单位会计根底工作,保证经济活动合法合规、资产使用平安有效、财务信息真实完整,切实防范和预防腐败,标准内部控制,提高管...