标签“内部”的相关文档,共1535条
  • 2022年关于公司内部市场化的方案

    关于公司内部市场化的方案关于推行内部市场化的方案内部市场化是在企业内部引入市场与价格机制,通过划分内部市场主体、制定价格体系、统一内部结算等载体,将企业部门个人利益紧密联系,从而到达调发动工积极性,降低本钱,提高效益的目的。内部市场化管理模式既吸收了全面预算管理理念、又融合了精细化管理思想,可以进一步提高本钱管理质量,优化人力资源组合,提高工作效率。一、内部市场化管理是企业降本增效...

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  • 2022年公司内部职工集资方案及管理规定

    公司内部职工集资方案及管理规定及管理规定〔草稿〕公司本着以企业与员工共同开展的目标为宗旨,拟在全公司范围进行集资,方案具体内容及集资管理规定如下:一、方案内容:1、目的:本着公司自身开展规划、资金运作需要,同时提高员工参与公司的开展、规划、建设的积极性,增强员工的主人翁意识,为员工提供一种可靠、有效的投资理财方式;2、方式:在公司范围内以签署协议的方式筹集资金3、对象:公司正式员工4、...

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  • 正确处理内部利益矛盾促进企业和谐发展

    正确处理内部利益矛盾促进企业和谐发展摘要:和谐企业有保证社会稳定,促进经济发展的重要作用。企业要从协调内部利益矛盾的角度出发,正确认识发展、改革和稳定之间的关系,提高对市场经济的适应性,协调好企业内部各方面关系,从而促进企业和谐发展。文章从处理企业内部利益矛盾的角度出发,浅谈建设和谐企业的途径。关键词:内部利益矛盾;企业和谐发展;处理方法随着经济建设速度的加快,我国市场经济得到了非...

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  • 再论企业内部会计控制制的建立与完善

    再论企业内部会计控制制度的建立与完善:F230文献标识:A:1009-4202(2013)06-000-01摘要随着企业的发展以及企业竞争的逐渐加剧,企业需要进一步完善企业内部会计控制制度,提高企业会计工作水平,促进企业的健康发展。企业的内部会计控制制度的完善对于减少企业会计工作中存在的问题,提高企业会计工作水平有着十分重要的作用。本文主要是对企业内部会计控制制度存在的问题进行分析,并就如何完善企业内部会计控...

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  • 新企业内部综合服务与行政管理的思考汇编

    新版企业内部综合服务与行政管理的思考汇编企业内部综合服务与行政管理的思考企业内部综合服务与行政管理的思考本文简介:企业内部综合服务与行政管理的思考企业内部的综合服务管理的好坏关系到企业的产品质量、工作效率、企业形象,甚至营销到企业能否正常运行,对企业生产建设及经济发展有着直接的作用。在目前我们集团公司的发展中,综合服务管理机构是一个不可缺少的重要做成部分,但随着企业改革的不断推进,...

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  • 小型企业内部会计控制问题探析

    小型企业内部会计控制问题探析[摘要]伴随国内社会经济的快速发展,小型企业的数目持续攀升,已经成为国内社会经济发展的主要动力。近年来,小型企业对推动市场经济多元化、促进科技创新和方便人们生活具有积极作用。然而,因为小型企业综合实力不强、机构不健全等因素造成了其内部会计控制有着诸多的不良现象。因此,本文主要研究我国小型企业内部会计控制存在的问题,并总结出相应的应对措施。[关键词]小型企业;...

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  • 我国制造企业内部会计控制的改进研究

    我国制造企业内部会计控制的改进研究[摘要]对于我国现代制造企业而言,强化内部会计控制措施的价值主要体现在两个方面:一方面,完善的内部会计控制可以对制造企业生产经营的各个环节进行监管,从而有效避免违法乱纪和贪污腐败的发生;另一方面,在健全的内部会计控制体系下,制造企业会计信息的真实性和完整性得以保障,从而引导企业做出更加科学和有效的决策,对经营管理行为进行规范。本文将采用理论和实践相结...

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  • 我国企业内部审计风险及其防范措施研究

    我国企业内部审计风险及其防范措施研究摘要:近年来,随着国际经济一体化以及我国加入世界贸易组织,企业间的竞争将日趋激烈。而内部审计在帮助企业实现其目标中具有不可替代的优势。就我国企业的内部审计风险及其成因展开分析和研究,并提出了相应的对策和建议。关键词:内部审计;审计风险;防范措施:F23文献标识码:A:1672-3198(2013)07-0122-02随着全球经济一体化和信息化步伐的加快,在现代企业经营管理中...

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  • 探讨如何优化企业内部劳务结算体系

    探讨如何优化企业内部劳务结算体系【摘要】本文介绍了结算中心设立的意义,分析了目前我国企业集团内部结算中心运行中存在的问题,明确了企业内部结算凭证结算方式的适用范围,强化了企业内部资金结算的监督、控制。【关键词】企业劳务结算控制:C29文献标识码:A:一、前言结算中心设立的意义1.组建资金结算中心,可以简化内部结算程序,拆余补缺,平衡内部资金供求。在组建资金结算中心之前,集团内部单位各自为...

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  • 企业内部审计风险及应对措施浅析

    企业内部审计风险及应对措施浅析梁晓峦[摘要]企业风险管控影响企业发展质量,风险随着企业发展而变化。作为企业治理重要手段的内部审计也存在风险,第三道防线监督效能发挥受到企业董事会重视。董事会对内部审计风险的认知程度影响内部审计风险应对。文章浅析企业内部审计风险产生客观原因和主观原因,提出降低内部审计风险意见建议,有望对企业治理效能提升起到促进作用。[关键词]内部审计;风险;企业[DOI]10.13939...

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  • 企业内部交流qq群管理规定

    企业内部交流群管理规定一、目的为了加强内部信息流通,提高办公效率,行政部、市场部、采购部、计划部、仓库等多个部门,分别建立了专门的工作交流群,如:XY公共交流群、XY管理群、物流信息交流群、宿舍人员交流群、XY车友会等等,也有临时建立的讨论组,这些交流群和讨论组的建立极大的提高了沟通的效率和质量,但同时,也带来了极大的泄密风险。鉴于此,公司作制订本规定。二、范围本规定适用于XY及成员企业的...

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  • 企业集团内部资本市场和融资约束关系探究

    企业集团内部资本市场和融资约束关系探究摘要当一个集团旗下有多个经营单位的时候,并且这些经营单位有不同的投资机会的时候,集团总部会考虑整体利益的最大化进而决定内部资金的重新配置,也就形成了一个内部资本市场。了解并且掌握企业集团投资融资运作的过程,对企业集团实现有效内部资本配置有着十分重大的意义。在我国特殊的制度背景下,我国企业集团内部资本市场对旗下的成员企业具有放松融资的功能。总部集...

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  • 论文范文企业内部资金控制原则探析

    企业内部资金控制原则探析企业内部资金控制原则探析摘耍:资金控制是内部控制的重点。搞好资金控制最耍紧的是任用更加贤能的人参加资金控制、钱账分管、加强预算、加强定额和限额控制、加强资金的稽核与审计、做好票据和印章保管工作等。关键词:钱账分管;稽核;审计:F275文献标识码:A:资金控制是内部控制的重点,资金控制对于保护资金的安全、完整,防止贪污、舞弊的发生,提高资金使用效益,妥善处理各种财务...

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  • 功能膜材料公司企业管理内部手册方案参考

    功能膜材料公司企业管理内部手册方案目录第一章企业管理内部手册3一、计划职能3二、控制职能3三、企业的目标范畴4四、目标管理的内容6五、管理者的作用9六、管理的有效性和效率10七、企业管理者的成败10八、企业管理者队伍的职业化12九、人是管理的重心14十、组织结构柔性化、扁平化14第二章项目基本情况16一、项目概况16二、结论分析16第三章公司简介19一、基本信息19二、公司简介19三、公司主要财务数据20---本文...

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  • 2022年企业内部深化内部三项制改革方案3

    企业内部深化内部三项制度改革方案工程部负责的工作及具体实施1、工程部设主管,工程经理,施工员〔兼质检〕,负责工程工程的投招标文件、预算、施工组织设计、施工现场的进度、质量、平安、材料损耗、文明施工等工作的落实和监控管理。按照合同,配合财务做好工程回款工作,保证公司资金周转,与甲方、监理搞好关系,处理好各方人际关系,相互配合,为施工创造条件。负责施工队的选派和施工合同的编制及签订,选出...

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  • 2022年企业内部环境卫生方案

    企业内部环境卫生方案为落实市委办公厅?关于城市环境卫生和绿化工作的会议纪要?文件精神,做好企业内部环境卫生整治的各项工作,根据区委、区政府召开的专项会议要求,街道办事处将在本地区范围内,组织,发动辖区企业内部做好自身的环境卫生整治工作,创立平安、卫生、舒适、文明的生活环境,促进社区和谐稳定。现将企业内部环境卫生整治实施方案制定如下:一、组织领导为将企业内部环境卫生整治工作任务落到实处...

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  • 历史高考内部资料.doc

    历史高考内部资料篇一:高考历史答题模板+复习资料20XX年高考历史复习万能答题模板一、历史背景=⑴经济背景=生产力生产关系经济结构经济格局⑵政治背景=政局制度体制政策阶级民族外交军事⑶文化背景=思想、宗教科技教育二、历史条件:与背景分析基本相同,更侧重于有利因素三、原因广度:原因=主观客观⑴主观原因:事件发起、参与者内在经济、政治、思想诸方面因素⑵客观原因:自然、社会环境、外在各方面经济、政治、思想因素...

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  • 国际经济学练习题及答案内部资料

    国际经济学练习题一、判断题1、当开放贸易时,所有消费者的境况都会得到改善。2、根据简单贸易模型,在贸易发生之前,如果各国的某种商品价格相同,这些国家之间就不会有交换该种商品的动机。3、如果一国中某生产者通过贸易能使自己的境况得到改善,那么,该国中所有的生产者都会通过贸易来改善自己的境况。4、在两国间均衡贸易价格条件下,一国对某种商品的过度供给必然与另一国对该商品的过度需求相等。5、不存在freelunch,...

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  • GJBC内部审核员试题

    GJBC内部审核员试题GJB9001C-2022内部审核员培训考试单位:姓名:得分:一.单项选择题:每题只有一项正确答案,将其序号填入题前括号内(2X10=20分)()1.军工装备的通用质量特性要求包括:A.可靠性和维修性B.保障性和测试性C.安全性和环境适应性D.以上都是()2.监视顾客对其需求和期望获得满足的程度的感受,应用评价?A.顾客满意度B.内部审核C.管理评审D.数据分析()3.为评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,应采用:A.内部审...

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  • 医院内部经济责任审计存在的问题及对策探讨

    医院内部经济责任审计存在的问题及对策探讨蒲朝丽摘要:医院内部经济责任审计属于一项政治性的高目标审计工作,同时也是对领导监督管理的一项重要措施。近年来,随着我国医疗卫生事业的快速发展,但由于医疗卫生体系的不完善,医院发展中仍然存在着一些问题,其中比较突出的为经济责任审计问题居多,而审计结果是组织、人事、纪检等相关部门对干部考核综合评价、任用以及奖罚的重要依据。因此,寻找一种合理经济责任审计措施对...

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