标签“内部”的相关文档,共1535条
  • 汾西矿业集团公司内部休假轮岗放假规定

    汾西矿业集团公司内部休假、轮岗、放假暂行规定关于下发《汾西矿业集团公司内部休假、轮岗、放假暂行规定》的通知(征求意见稿)各区域公司及矿井公司、各生产(基建)矿井、各地面生产及费用单位、机关各处室:依据《汾西矿业集团公司深化劳动用工制度改革促进提效降本工作实施方案》(汾煤办发〔2015〕86号)文件精神.集团公司配套出台了《汾西矿业集团公司内部休假、轮岗、放假暂行规定》,现下发给你们,请遵照执行。附...

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  • 汾西矿业集团公司内部退养规定

    汾西矿业集团公司内部退养暂行规定依据《汾西矿业集团公司深化劳动用工制度改革促进提效降本工作实施方案》(汾煤办发〔2015〕86号)文件精神,为增强企业活力,提高经济效益,实现减员增效,鼓舞富余职工实行内部退养(以下简称内退),为进一步规范各单位内退行为,保障内退职工的合法权益,特制定本规定。一、实行内部退养人员范围和条件(一)人员范围集团公司在册职工(包括多经工贸公司大集体职工)均可办理内退。(二...

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  • 二八年内部业务提成办法

    二〇〇八年内部业务提成办法二〇〇八年内部业务提成办法公司内部业务是指非专人业务连接、用户自动上门的业务销售,由公司营销中心接待的产品及工程销售业务。一、业务销售提成比例按内部业务销售额0.1%计提,即内部业务提成=内部销售额#215;0.1%。二、业务销售兑现办法lt;一gt;年终按下列实绩回款比例兑现:lt;1gt;欠款比例大于产品平均利润时不得兑现。lt;2gt;欠款比例小于产品平均利润50%时,兑现奖按50%计提。l...

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  • 对外经济合作企业制定内部财务管理办法的指导意见

    关于对外经济合作企业制定内部财务管理办法的指导意见发布部门:发布文号:为了规范外经企业内部财务活动,强化企业自我约束能力,确保企业财务制度体系有效实施,我们根据《企业财务通则》①和《对外合作企业财务制度》②及国家有关政策的规定,结合对外合作企业(以下简称外经企业)经营特点和管理要求制定《关于对外合作企业制定内部财务管理办法的指导意见》。注:①见《中华人民共和国财政汇编》(企业财务会计制度...

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  • 单位内部转岗管理办法资料

    单位内部转岗管理办法第一条为进一步落实国家事业单位岗位聘用制度和公开招聘人员有关规定,深入推进我单位教师岗位分类管理和各类岗位聘用工作,优化人力资源配置,促进工作人员单位内部合理流动,根据我单位实际情况制定本办法。第二条单位内部转岗是指工作人员在单位内部不同处级单位之间、不同类型岗位之间的岗位变动。第三条单位内部转岗原则。(一)统筹规划,按需聘用。工作人员单位内部转岗必须以学校总体...

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  • 代理记账业务内部规定义

    ---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---规范标准|学习参考PERSONALRESUME代理记账业务内部规范一.从业人员的职业道德规范1.爱岗敬业。要求会计人员热爱会计工作,安心本职岗位,忠于职守,尽心尽力,尽职尽责。2.诚实守信。要求会计人员做诚实人,说诚实话,办诚实事,执业谨慎,信誉至上,不为利益所诱惑,不弄虚作假,不泄露秘密。3.廉洁自律。要求会计人员公私分明、不贪不占...

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  • 财政部门内部管理办法doc62页

    财政部门内部监督检查暂行办法第一条为了严格财经法规,促进廉政建设,建立健全财政部门内部控制机制,规范内部监督检查工作行为,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律、法规和财政规章的有关规定,结合财政部门工作特点,制定本办法。第二条本办法所称财政部门内部监督检查,是指由各级财政部门内设的财政监督检查机构派出的检查组或人员,对财政部门内设各职能机构的财政财务会计管理...

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  • 北京市内部审计人员后续教育实施办法

    北京市内部审计人员后续教育实施办法第一条为了标准内部审计人员后续训练,提高内部审计人员专业胜任力量,依据《审计署关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计人员后续训练实施方法》,《北京市审计局关于指导监视内部审计工作的实施方法》制定本方法。其次条取得内部审计人员岗位资格证书和国际注册内部审计师资格证书(CIA证书)的人员,都应当根据本方法承受后续训练。第三条后续训练的主要内容...

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  • 保安队内部管理规定

    保安队内部管理规定一、H的确保保安员自身素质的提高,自觉维护保安工作的正常运行。二、职责a保安员负责木岗位及辖区内正常秩序的维护。b保安班长负责班次工作安排、检杏监督、异常情况的报告与处理。c保安主任负责保安队及辖区内治安工作的管理。三、工作程序A宿舍内务设置a床上用品的设置1被子不用时,要按四方块叠成形,不准叠成其它形状,严禁上班时不叠被子现象。2枕头放在被子的靠里部分,床单要保持干净、...

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  • 安全管理制之物业项目安全员内部管理办法

    物业项目安全员内部管理办法1.目的加强安全员及安全装备的管理,提高安全员的素质,规范安全员内部管理运作。2.范围适用于公司各部门。3.职责责任部门/岗位工作内容部门经理负责安全员内部管理的全面监控和指导安全主管/主办负责安全员内部管理的检查、考核安全班长负责本班组日常内部管理的监督和落实4.方法和过程控制4.1安全员基本素质要求4.1.1身体素质要求:身体素质良好,无缺陷,能达到初级安全员军事素质要...

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  • 安全管理之浅析建筑内部装修工程常见的装修隐患及解决办法

    浅析建筑内部装修工程常见的装修隐患及解决办法浅析建筑内部装修工程常见的装修隐患及解决办法随着改革开放和市场经济的不断发展,人们生活质量的不断提高,对于建筑内部装修和布置要求也越来越高档、豪华、舒适,尤其是一些歌舞厅、KTV包厢、桑拿浴室、网吧等公共娱乐场所以及宾馆、饭店、大型商场等公共聚集场所和不在少数的居民家庭,为了减轻结构自重,方便建筑内空间的合理划分和追求室内装饰时尚、品味,忽视...

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  • Z02-GL02内部沟通管理办法

    1目的为了建立上情下达、下情上知,促进全公司上下、横向在不同的岗位上能统一思想、统一认识;并做到努力方向一致,相互密切配合。2适用范围公司内部上对下、横向之间、下对上的沟通沟通均属之。3引用标准和文件lS0/TS16949:2009质星手册4职责4.1总经理委托技术质量部负责保证公司各部门Z间就质量体系相关事宜沟通渠道的畅通;4.2各部门负责推动本部各成员Z间沟通及横向联络;4.3沟通发岀者明确描述事实表达清楚意...

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  • YG014-F7内部培训师管理办法

    YG014-F7内部培训师管理办法1.目的1.1有效利用公司内部的智力资源,充分实现知识共享,支持公司人力资源战略和培训计划的实现;1.2积极培养和建设内部培训师队伍,为员工提供锻炼和成长的舞台,体现内部培训师在公司整体培训教育体系中的核心作用。2.适用范围适用于公司所有员工3.定义3.1内部培训师:是指具备较高业务技能和管理水平的员工,在公司统一培训体系内担任兼职培训师,帮助公司培训员工,提升公司整体管...

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  • GZDLJ-DYCD-RS-05第一船队员工内部流动管理办法

    ---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---制度名称第一船队员工内部流动管理办法文件编号:GZDLJ-DYCD-RS-05版本号:2014-1---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---目的:规范第一船队员工的内部流动管理范围:适用于第一船队.定义:无标准或依据:①lS09001:2008/lS014001:2004/0HSAS18001:2007标准②第一船队组织机构与工作职责员工内部流动管理...

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  • 2022年县级烟草专卖局内部监管实施细则

    县级烟草专卖局内部监管实施细那么庐阳区烟草专卖局内部专卖管理监督实施细那么第一章总那么第一条为了贯彻落实市局内部专卖管理监督工作流程,建立健全内部专卖管理监督长效机制,全面标准全区行业经营管理行为,进一步维护好国家利益和消费者利益,稳固和完善烟草专卖制度、保障行业持续稳定健康协调开展,根据我区局实际,制定本细那么。第二条本细那么适用于庐阳区烟草专卖局及下属各部门。第二章内部专卖管理...

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  • 2022年卫生系统内部审计工作规定

    卫生系统内部审计工作规定林业系统内部审计工作规定〔1996年4月2日林业部令第7号公布自公布之日起施行〕第一章总那么第一条为了加强林业系统内部审计监督管理,促进林业健康开展,根据?中华人民共和国审计法?和?审计署关于内部审计工作的规定?,结合林业系统的实际情况,制定本规定。第二条本规定适用于各级林业行政主管部门、国有林业企业事业单位。非国有林业单位开展内部审计工作,可以参照本规定执行。第三条各...

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  • 2022年卫生局内部审计工作规定

    卫生局内部审计工作规定第一章总那么第一条为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,标准收支管理,促进卫生事业健康开展,根据?中华人民共和国审计法?和?审计署关于内部审计工作的规定?,结合卫生系统具体情况,制定本规定。第二条卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。第...

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  • 2022年审计署发布关于内部审计工作的规定五篇

    审计署发布?关于内部审计工作的规定?[五篇]?审计署关于内部审计工作的规定?已经审计署审计长会议审议通过,现予公布,自2022年3月1日起施行。审计长胡泽君2022年1月12日关于内部审计工作的规定第一章总那么第一条为了加强内部审计工作,建立健全内部审计制度,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据?中华人民共和国审计法??中华人民共和国审计法实施条例?以及国家其他有关规定,制定本规定。第二条依法...

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  • 2022年煤矿采掘单位内部市场化实施暂行办法5篇材料

    煤矿采掘单位内部市场化实施暂行方法[5篇材料]内部市场化单位的平安管理方法〔试行〕为了贯彻执行“平安第一、预防为主、综合治理〞、“预防为主、防治结合〞和“预防为主、防消结合〞三大方针,确保承包单位员工的平安、健康、消防工作真正落到实处,到达“层层有职责、事事有人管〞的目标,根据国家有关法律、法规的要求,结合开曼铝业的实际情况,制定本制度。一、承包责任人是作为承包单位的最高管理者,是单位...

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  • 2022年旅游景区管理制大全公司内部质量审核办法

    旅游景区管理制度大全公司内部质量审核方法16.1总那么16.1.1通过对内审各环节的控制,提高内审质量和效果,准确判定公司质量管理和效劳各环节的质量活动及其结果是否符合质量方针和目标的要求。16.1.2本方法适用于内部质量体系审核。16.1.3内部质量审核的分工16.1.3.1公司主要负责人或管理者代表:指定审核组长〔或由自己担任〕;批准?内部质量审核方案?和?内部质量审核报告?。16.1.3.2审核组组长。指定审核组成员...

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