公司内部退养制度规定根据《国有企业富余职工安置规定》政策,结合公司当前实际,为了解决公司人力资源过剩问题,现就实行公司内部退养制度作如下规定:一、内部退养条件距法定退休年龄两年以内(含两年)的在职员工。二、内部退养人员待遇(一)内部退养工资计算方法办理内部退养的员工,其内部退养工资每月公司计发1300元。如员工在内退期间公司提高工资,员工内部退养工资可按公司平均提高比例相应增加。(二)...
月度考勤统计表序号姓名出勤天数假类天数迟到早退出差天数备注aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1.填写要点:(1)出勤天数依据员工考勤表统计;(2)假类指病假、事假、...
内部员工持股管理规定第一章总则第一条为了充分调动员工的积极性,实现劳动者的劳动联合与资本联合的有机结合。增强员工对公司长期发展的关切度和管理参与度,形成企业内部动力机制和监督机制,特制定本规定。第二条内部员工持股是指公司内部员工个人出资认购本公司部分股权,并委托公司工会持股会进行集中管理的一种新型的公有制产权组织形式。第三条内部员工股不得转让、不得继承。第二章持股比例和股份认购、分...
内部审计工作暂行规定第一节总则第一条为进一步建立现代企业制度、完善公司治理结构,建立健全********有限公司(以下简称公司)内部审计制度,强化内部审计工作,促进科技产业健康和可持续发展。依据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规、规章和制度,结合公司内部管理的实际情况,特制定本规定。第二条本规定适用于*****公司的内部审计工作。第三条公司内部审计工作,是指...
内部交易结算业务规定一.目的1.规范集团公司内部交易行为,整合集团资源,发挥各主体协同作用,降低成本、费用支出,提高集团整体经济效益。2.明确内部交易范围、定价、核算办法,提供业绩评价及考核依据。二.适用范围XXXXXXXXX实业有限公司及其下属各单独核算单位之间的所有内部交易业务。三.职责部门内部交易合同管理由运营中心负责;内部交易的结算管理统一由财务中心负责,其中内部交易价格管理由成本管理部负...
员工宿舍内部管理规定为了更好的规范和执行饭店员工宿舍管理制度,对相应宿舍及员工实行如下考核办法:1、对住宿人员实行每人每月2度电、3吨水,超额部分须由本宿舍人员分担。2、地面有垃圾、不干净,考核扣款50元。3、墙面如乱涂乱画,考核扣款50元并取消住宿资格。4、床上被褥未叠、床铺未整理,考核扣款10元。5、衣服、毛巾、行李包等随意乱挂乱放,考核扣款10元。6、漱洗台上、下物件未整洁、到位,考核扣款10...
公司内部总成零部件成套领用管理规定根据公司生产经营管理发展以及公司运用CIMS管理系统的需要,对公司内部零星总成、零部件(如产品开发部门的配试泵、质量管理部门的流量泵及其他部门所需领用的总成、成套零部件)领用办法作以下规定:1申请计划1.1领用零星自产总成或成套零部件,领用部门必须在一星期之前向公司产品计划部门书面提出申请计划(特殊情况例外)。1.2公司计划综合部门接到申请计划经过平衡(由产品...
内部沟通管理规定一、目的为确保各项信息的有效沟通和及时传递,提高企业工作的有效性和效率,特制定本规定。二、适用范围本规定适用于金瀚房地产、各部门及各级人员之间的沟通管理。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效;★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部负责解释。四、控制要求(一)内部沟通的策划1、沟通的要求。内部沟通应至少做到以下方面:a)沟通原则:公...
一、涉及内部银行与内部往来资金的分类1、投资划拨款项2、经营调剂资金3、内部委托付款4、上交集团款项二、内部银行资金1、定义:属于集团可以直接调用支配的资金2、存放:内部银行资金可以存放于集团本部或各地区公司的银行帐户上.3、使用:只能由集团有权调动的机构/审批人发出资金调拨单才能动用.(无论内部银行资金是存放于什么地方)三、内部银行与内部往来的核算部门集团财务管理部帐务管理小组承担内部银行与内部...
游泳池内部管理规定1.目的规范游泳池管理,确保泳泳场安全、卫生,保证保游客的身体健康。2.范围游泳池全体员工3.职责3.1开放时间:(详见游泳池使用规则)3.2收费标准:(详见收费标准)3.3游泳场管理3.3.1泳客先到服务台购票及办理借用储物柜手续。3.3.2更衣室、沐浴室在正常开放时间内严禁异性进入。3.3.3年龄在五岁以下而未能自行更衣的儿童,充许随同成人进入适当的男士或女士更衣室。3.3.4更衣室内不准吸烟、...
目录国内篇南钢股份要约收购1辽通化工收购锦天化7新潮吸并新牟股份13上房集团整体置换嘉丰股份案例20申能瘦身消肿29红色资本家抢滩港九:荣智健进军香港37北京地产新擂主44船王铁拳出击:包玉刚收购九龙仓48香江龙虎斗:会德丰收购战54争夺战略资源东盛集团并购潜江制药60民营企业如何更好地参与国有企业改组、改造64(德隆国际战略投资有限公司董事局主席唐万里,2003年5月)上海中路重组“永久股份”69京东方海外...
公司员工内部流动、晋升管理公司规定1目的为使公司的各类人员在公司内部有序、有效的合理流动,达到人尽其才、各尽其能的目的,制定本管理规定。2适用范围本管理规定适用于XX集团及下属分公司的员工流动、晋升进行管理。3正文3.1员工内部流动的原则3.1.1有利于人员优势的整合和优化;3.1.2有利于员工的发展;3.1.3有利于业务发展的需要。3.2员工内部流动的需求3.2.1员工因自我发展所提出的提高能力和丰富职业经验的...
在公司内部跳槽五步成功法则内部跳槽是对自己职业目标的一个重新发现与规划,不容草率了事。相比辞职的决绝,内部跳槽恐怕更费心力,搜寻目标、协调关系,并且总有前后左右许多细碎事情需要搞定。不同的情况也总有共同的方法可以参考,对照以下五步成功法,有的放矢展开你的“内跳”行动。Step1三思而后跳有一个公式可以说明员工离职给企业造成的损失:离职成本=历史成本+重置成本+机会成本+竞业成本。对员工来说,...
公司内部客户服务管理规定第一章总则第一条为了进一步提高公司各部门协同管理服务水平,提高公司各经营生产单位与各职能部门、各工序的办事效率、各工序之间配合更默契、共同拥有一个满意的管理体系,特制定本规定。第二条内部客户指公司内部的员工,也可以是一个单位或组织,它内部的人员、过程和产品都是内部的顾客。内部客户服务的特点是规范有序的、相互的、自觉的。内部客户按照相互关系的不同,分为四类:1....
工程股份有限公司内部人工货币制指导定额---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---(2014年度)前言:为贯彻执行公司2010年8号文件,规范项目工程内部目标管理,确保各所承包项目责任目标、经济技术指标全面履约,结合东北地区现行市场劳务实时单价,特制定2014年度工程公司人工费指导定额,各项目部根据本项目自身具体情况,作班组内部参照使用。一、模板工程:所含施工工序:所有...
技经工作基础资料摘要******************造价咨询中心二OO五年五月---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---技经工作基础资料摘要目录前言一、发电厂简介......................................................................................................11.1按发电厂供出产品品种分类............................................................................11.2...
目录前言31.1内部审计程序的编制基础31.2内部审计程序的内容简介41.3内部审计程序的使用说明52正文72.1收入72.1.1业务流程概要72.1.2销售政策和销售定价的订立和审批72.1.3客户信用政策的订立,审批,复核及修改72.1.4销售合同的订立和审批的控制72.1.5订单处理及开票的控制72.1.6产成品发运72.1.7销售入账和应收账款72.1.8销售退回72.1.9售后服务和客户关系72.1.10客户档案的建立、更新和复核72.2采购及费用72.2.1...
民办高校建立内部会计控制制度浅议张磊1,王正军1,李玉泉2(1.兰州理工大学国际经济管理学院,甘肃兰州730030;2.西北师范大学政法学院,甘肃兰州730070)摘要:民办高校是我国高等教育的重要组成部分,建立完善的内部会计控制制度是确保民办高校可持续发展的重中之重。在分析民办高校内部会计控制制度现状的基础上,探讨了加强民办高校内部会计控制制度建设的重要性,并对民办高校内部会计制度的建立提出几点建议,以期为建立...
百联集团有限公司关于加强内部控制的规定第一章总则一、目的为了健全百联集团内部控制,加强企业规范管理,有效控制重大财务风险和管理风险,依据《中华人民共和国会计法》、财政部的《内部会计控制规范——基本规范》以及集团的有关规定,制定本规定。二、适用范围本规定适用于集团本部、各事业部、中心本部等分支机构,所属各级全资、控股子公司。各参股企业可比照执行。三、制定原则1、本办法在考虑完整性的基础...
Z建设集团公司内部审计工作规定Z建设集团公司内部审计工作规定第一章总则第一条为规范集团公司内部审计工作,明确内部审计的职责和权限,发挥内部审计在强化内部掌握、改善经营管理、提高经济效益和维护企业利益中的作用,促进集团公司经营效率、经济效益的提高,实现内部审计的制度化和规范化。依据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《X省建设投资(控股)集团总公司...