标签“内部”的相关文档,共1535条
  • 财政局机关内部管理制度

    财政局机关内部管理制度财政机关内部有固定的管理制度下面是应届毕业生小编为大家收集的关于财政局机关内部管理制度希望能够帮到大家第一章总则一、为切实履行党和人民赋予的职责使xx县财政局各项工作制度化、程序化、规范化促进依法行政、从严治政、廉洁勤政改进工作作风提高行政效能根据《xx省财政厅工作规则》、《xx县政府工作规则》及有关法律法规制定本规则二、认真贯彻党和国家的路线方针政策落实县委、县政...

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  • 北京市单位内部重点防范部位安全保卫规定(同名36179)

    北京市单位内部重点防范部位安全保卫规定第一条为加强重点防范部位的安全保卫工作,保障员工、群众人身和公私财产的安全,根据《中华人民共和国警察法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《北京市企业治安保卫责任制规定》、《北京市安全技术防范管理规定》等法律、法规,结合北京市实际情况,制定本规定。第二条本市行政区域内的机关、团体、企事业单位(含中央国家机关及在京单位)均应遵守本规定。第三条重点...

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  • 安检科内部管理规定

    安检科内部管理规定一、劳动记律(一)认真贯彻落实矿规章制度,严格执行矿领导班子决议,否则,取消安全风险抵押金兑现,并调离安检科。(二)服从领导,听从安排,接受领导交办的各项工作任务,一次不服从安排取消当月奖金,直至取消安全风险抵押金兑现或者调离(视性质而定)。(三)按时上班,轮休出勤。1.上班不迟到,不旷工(点名结束视为迟到,班前会结束视为旷工),迟到一次罚款20元,旷工一次罚款100元;...

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  • XZ-042内部沟通管理规定

    内部沟通管理规定一、目的为确保各项信息的有效沟通和及时传递,提高企业工作的有效性和效率,特制定本规定。二、适用范围本规定适用于金瀚房地产、各部门及各级人员之间的沟通管理。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效;★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部负责解释。四、控制要求(一)内部沟通的策划1、沟通的要求。内部沟通应至少做到以下方面:a)沟通原则:公...

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  • 2022年公安内部审计工作规定

    公安内部审计工作规定第一章总那么第一条为了加强公安机关的内部审计工作,维护财经法纪,提高经费使用效益,保障公安事业健康开展,根据?中华人民共和国审计条例?和?审计署关于内部审计工作的规定?,结合公安机关的实际情况,特制定本规定。第二条公安审计是我国审计体系的一个重要组成局部。公安审计机构在各级公安机关及其所属企业、事业单位主要领导人的直接领导下,依照国家法律、法规和政策,对本单位的财务...

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  • XX村驻村工作队内部管理制度范文

    XX村驻村工作队内部管理制度为进一步加强XX村驻村工作队的管理,根据省、州、县相关管理办法,结合XX村驻村工作队实际,制定此制度。一、驻村工作队工作职责(一)宣传党的政策。深入宣传贯彻dang中央、国*务*院关于脱贫攻坚各项方针政策及省委、省政府决策部署、工作措施。做好贫困群众思想发动、宣传教育和情感沟通工作,激发摆脱贫困内生动力。(二)参与精准脱贫。根据XX村村情贫情,围绕“5.7”指标,开展贫困人口...

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  • QS-MD质量体系内部稽核管理办法材料

    质量管理体系内部稽核管理办法文件编号:QS-MD-001核准审核审定制订修订次数修订时间修订章节审核核准---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---联成塑胶模具厂UNITEDPLASTICKMOLDCO.,LTD修改页文件编号QS-MD-001文件名称质量管理体系内部稽核管理办法REVA修改日期修改章节修改前内容修改后内容备注---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---联成塑胶...

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  • QS-MD质量体系内部稽核管理办法

    质量管理体系内部稽核管理办法文件编号:QS-MD-001核准审核审定制订修订次数修订时间修订章节审核核准---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---联成塑胶模具厂UNITEDPLASTICKMOLDCO.,LTD修改页文件编号QS-MD-001文件名称质量管理体系内部稽核管理办法REVA修改日期修改章节修改前内容修改后内容备注---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---联成塑胶...

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  • BT-ZJ-206建筑材料设备内部招标规定

    建筑材料(设备)内部招标规定受控状态:____受控_________发放编号:________________生效日期:___2007-04-02____版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---1总则1.11.2为确保工程质量,努力创建精品工程,并合理降低成本消耗,我集团本着公开、公平、公正的原则,招标选择信誉好、实力强知名企业进行业务合作。招标的范围:开关、...

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  • 2022年最新的大学内部审计工作规定

    大学内部(nèibù)审计工作规定大学(dàxué)内部审计工作规定第一章总那么(nàme)第一条为进一步加强学校内部(nèibù)审计工作,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,推动教育事业科学开展(kāizhǎn),根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》及其他有关制度,结合学校实际,对《大学内部...

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  • 2022年县扶贫办单位内部目标考核办法

    2022年县扶贫办单位内部目标考核办法范文2022年县扶贫办单位内部目标考核办法为做好县扶贫办内部目标考核工作,建立“奖惩罚懒、奖优罚劣”的激励导向,改变以往目标考核工作的局限性及年度目标管理奖在单位内部平均发放、无激励机制的做法,根据《xx县2022年单位内部目标绩效考核管---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---理办法(试行)》(x党办发〔2022〕65号)文件和《关于报...

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  • 2022年关于内部联络单使用事项及规章制度审批执行程序的规定

    关于内部联络单使用事项及规章制度审批执行程序的规定度审批执行程序的规定一、为了标准公司内部文件局部形文格式,公司自上周例会开始,启用内部联络单,所有部门及中心呈报给公司领导审批文件、申请、报告等均采用内部联络单,使用考前须知为:1、注明日期,建议反应日期;2、注明发起方、联络方;3、将主题、联络事宜注明;4、联络单必须将附件页数注明;5、经公司领导审批后的文件、报告、申请交由行政部门,由...

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  • 2022年关于集团内部人事调动管理办法的

    关于集团内部人事调动管理方法的范文为进一步标准集团内部人事调开工作,保证集团内部各部门、子公司的员工调开工作能够有序、及时的完成,适应集团各部门、子公司的开展需要,特制定本规定。一、调动类别1.调动。指因工作需要,集团公司职能部门与子公司,或子公司与子公司之间的跨公司〔独立法人公司〕人员调动,调动人的工资、档案、社保、公积金等转入新公司,劳动合同重新签订。2.借调:由于某项工作需要,从...

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  • 2022年关于各单位制定内部规章制度和管理办法的规定5篇_1

    关于各单位制定内部规章制度和管理方法的规定5篇第一篇:关于各单位制定内部规章制度和管理方法的规定关于各单位制定内部规章制度和管理方法的规定为了加强对各单位制定内部规章制度和相关管理方法的严肃性、可执行性和人性化的管理,特制定如下规定:一、为加强各单位内部正常管理秩序,各单位结合各自的实际情况,应积极制定相应的内部管理制度或管理方法。二、各单位应本着规章制度的严肃性、可执行性和人性化为...

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  • 2022年关于各单位制定内部规章制度和管理办法的规定5篇

    关于各单位制定内部规章制度和管理方法的规定5篇第一篇:关于各单位制定内部规章制度和管理方法的规定关于各单位制定内部规章制度和管理方法的规定为了加强对各单位制定内部规章制度和相关管理方法的严肃性、可执行性和人性化的管理,特制定如下规定:一、为加强各单位内部正常管理秩序,各单位结合各自的实际情况,应积极制定相应的内部管理制度或管理方法。二、各单位应本着规章制度的严肃性、可执行性和人性化为...

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  • 2022年公司内部规章制度制定发布办法

    公司内部规章制度制定及发布办法第一部分组织机构及纪律规范第一条为使我司管理秩序正常规范,根据公司管理要求设立规章制度编审委员会专职负责公司规章制度的起草、编审、修订发布、宣贯执行、督导工作。其次条公司制定的各项规章制度是公司职员在公司履职开展工作期间必需遵照执行的纪律规范。第三条各项规章制度中的约束性条款为公司职员不能抵触的,是公司管理部门进行奖惩的依据。其次部分制定程序及生效第四...

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  • 2022年分局内部管理规定

    分局内部管理规定为加强§◎●公安机关内部管理,促进队伍标准化建设,经局党组会议研究决定,特制定本规定。一、§◎●分局民警实行部门分工负责与分班负责相结合的管理模式。日常工作按照分工各司其职、各负其责;接处警工作实行分班负责制,由局长、副局长分别带班,按周轮值。二、实行考勤制度。民警必须按时上下班,接受考勤,不得迟到早退、无故缺勤,出勤情况与岗位津贴、§◎●值班费及节假日补助挂钩;迟...

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  • 2022年XX省财政部门内部监督检查实施办法

    XX省财政部门内部监督检查实施方法第一条为标准全省各级财政部门内部监督检查行为,强化内部控制,防范管理风险,提高管理绩效,保障内部监督检查有效实施,根据?财政部门内部监督检查方法?〔财政部令第58号〕,制定本实施方法。第二条本方法所称内部监督检查,是指在各级财政部门统一领导下,由财政监督机构具体组织、各业务管理机构相互之间交叉实施的对各自履行财政管理职责及内部控制等情况的监督检查。第三条...

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  • 295华为销售内部创业管理规定材料

    销售内部创业管理规定一、目的为了发挥多种营销方式的优势,鼓励在华为有一定工作经历和销售能力的员工从事销售内部创业,规范销售内部创业活动,特制定本规定。二、适用对象本规定适用于华为公司参加销售内部创业的员工。三、内部创业开放的产品种类和业务范围在对代理商开放的产品和开放的客户群内鼓励内部创业。四、内部创业申请人资格1、发起人应为华为公司正式员工,具有二年以上工龄。2、发起人应有3人(含发...

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  • 295华为销售内部创业管理规定

    销售内部创业管理规定一、目的为了发挥多种营销方式的优势,鼓励在华为有一定工作经历和销售能力的员工从事销售内部创业,规范销售内部创业活动,特制定本规定。二、适用对象本规定适用于华为公司参加销售内部创业的员工。三、内部创业开放的产品种类和业务范围在对代理商开放的产品和开放的客户群内鼓励内部创业。四、内部创业申请人资格1、发起人应为华为公司正式员工,具有二年以上工龄。2、发起人应有3人(含发...

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